1、借在建工程 525 应交税费-增值税-进项税 65贷银行存款590 借在建工程 30 贷原材料 30 借固定资产620 贷在建工程620
我们公司给一个体户打了一笔款,其未开票,后期又注销了,我们该如何擦作
老师你好,我们是小规模的个体户,给对方开了住宿费的增值税发票5000元,税率是%1,(%1的税我们自己缴),对方打款应该打多少
我们宾馆给对方单位开了50000元的住宿费的增值税发票,税率是%1(我们宾馆交的),他们对方打款应该付多少钱
公司注销前开发票钱没到帐现公司注销了钱转到别的公司代收可以么,还用交税么
办理SN慈善基金账号需要什么手续
不含税价为:7093345.69,税率为5%,差额征收,含税价怎么算
马上把2000元重新支付给客户还要做借:应付账款贷:银行。吗
是重复扣了客户的2000元罚款,现在要调平怎么做?想做营业外收入调平,个是借:营业外收入贷:客户
重复扣了2000元罚款,现在发现了要营业外收入调平怎么做凭证
你好,员工从公司出货,发工资扣回来怎么入账
1、借在建工程 525 应交税费-增值税-进项税 65贷银行存款590 借在建工程 30 贷原材料 30 借固定资产555 贷在建工程555
2、2018年应计提折旧 50+45=95 账面净值550-95-50=405,预计可回收金额为335万元,需要计提减值405-335=70万元 借资产减值损失 70贷固定资产减值准备70
3、2019计提折旧(335-5)*5/15=110 借在建工程 220 固定资产减值准备70 固定资产累计折旧255 贷固定资产 555 借在建工程56贷银行存款56 借固定资产276 贷在建工程276