借银行存款 贷应交税费、应交增值税进项转出
增量留底和存量留底,现在的政策是需要退哪些留底
请问有增量留底退税,需要做哪些分录呢?
请问增量留底退税需要做哪些分录呢?
请给增量留底的退税款,需要做哪些分录?
公司收到存量留底退税款,怎样做账,需要交哪些税吗?
老师你好!手动搬运车、扫地机、空压机,金额不足以定为固定资产的,是做进管理费用呢?还是制造费用—机物料消耗呢?
这个题选择什么?讲解不太懂
离职补偿金怎么做的分录
老板的儿子买了一副眼睛1600,发票开到公司了,怎么入账?
给我司的护理员制作工作证,开来的 设计服务*打印装订 发票 要报销,怎么记账
老师 建筑公司外地预交 应先申报那边的税 先申报实际注册的还是经营地
老师你好!怎么查询24年12月份的申报表
找答疑的郭老师,谢谢
做冲暂估和期末结转的记账凭证时,不用附原始凭证吗
老师:公司项目款已开发票,但因为质量问题,被罚部分款(从货款中扣除)4万,另外为了回款,签了个优惠协议5万,企业适用小企业会计准则,请问收到款后这两部分如何做分录
每个月都结转了增值税到未交增值税科目里面,这个有没有影响?
你好,月末在结转就可以的 借应交税费应交增值税进项转出, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税, 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税。
好的,老师,请问年底的时候怎么把应交税费-应交增值税的三级科目全部结转到二级呢?
不是这么理解的,销项、进项,还有进项转出,分别结转到转出未交增值税,如果需要交税的话,再把它结转到未交增值税,如果有留底的话,转出未交增值税,贷借方有留底就可以了。
老师,我们年底的时候,还有以下几个三级科目转出未交增值税、减免税款、出口退税、出口抵减内销产品应纳税额。不知道怎么处理合适
把它结转到转出未交增值税里面。
以上科目可以全部结转到:转出未交增值税吗?
你好是的,是这么做的。