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做冲暂估和期末结转的记账凭证时,不用附原始凭证吗

2025-02-08 09:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-08 10:00

你好,可以的,可以不用。

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快账用户9351 追问 2025-02-08 10:30

你看第一张凭证贷方金额是不是应该写64400而不是126000

你看第一张凭证贷方金额是不是应该写64400而不是126000
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齐红老师 解答 2025-02-08 10:31

你好,这个是合计的这个126000是对的。

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快账用户9351 追问 2025-02-08 10:33

一共三张凭证,不应该第三张贷方才是12600吗?第一张第二张不应该是合计本页的数64400

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齐红老师 解答 2025-02-08 10:35

你好不是的,凭证实际上只是一张,只是分了几张打印而已。

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快账用户9351 追问 2025-02-08 11:11

这是啥意思???每月都做吗

这是啥意思???每月都做吗
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齐红老师 解答 2025-02-08 11:12

你好,你如果有进项与销项就这样做,它相当于是结账。

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齐红老师 解答 2025-02-08 11:12

你如果有进项与销项就这样做,它相当于是结转

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快账用户9351 追问 2025-02-08 11:12

每年12月份做这个吗

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齐红老师 解答 2025-02-08 11:12

你好你可以年底的时候做,也可以月,每个月做都可以的。

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快账用户9351 追问 2025-02-08 11:13

有啥用啊?根据啥做????每个月的发票?那么一堆,一个个加减算??还是会自动出来

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齐红老师 解答 2025-02-08 11:14

你好,根据你的销项和进项的差异来做。

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快账用户9351 追问 2025-02-08 11:23

为啥叫冲暂估成本啊????以前也没暂估成本啊???直接写扣号里的 暂估入库不行??

为啥叫冲暂估成本啊????以前也没暂估成本啊???直接写扣号里的  暂估入库不行??
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齐红老师 解答 2025-02-08 11:24

你好,没有看到你上面有说什么暂估成本的,你的图片上面也没有暂估成本的。

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快账用户9351 追问 2025-02-08 11:25

这了这了,很蒙圈

这了这了,很蒙圈
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齐红老师 解答 2025-02-08 11:28

你好你可以看他这个应付账款-XX暂估入库的明细账 从这个上面去确认。

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快账用户9351 追问 2025-02-08 11:30

我就是不明白,她为什么叫 冲暂估成本???冲不应该是 以前有,现在不要了,冲减么

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齐红老师 解答 2025-02-08 11:31

你好,是的正常是以前有暂估,现在冲,而且看他的科目来看,应该以前有做过暂估的。

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快账用户9351 追问 2025-02-08 11:32

怎么根据科目看出来的

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齐红老师 解答 2025-02-08 11:32

你好,因为他这个科目上面有一个暂估的明细。

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