你好,可以的,可以不用。
老师好,应付账款设置辅助核算就不需要设置二级科目了吗
老师好,辅助核算怎么设置
宿舍用的燃气,水,电费收到发票时需要从应付职工薪酬的福利费过一下嘛?还是可以直接做管理费用~福利费
老师新年好小规模合伙人经营所得税申报是a表和b表都报还是只报a表
老师,我们公司目前的未分配利润是亏损的,注册是1000万元,账面实收资本100万元,那我现在降资,降180万元,需要缴纳什么税?
公司为了多交增值税申报了未开票收入2400万,同时计提了成本1900万,税务检查的时候所得税检查部门让解释1900万为啥列支,还不让说未开票收入计提的事
为什么有时候资产等于所有者权益
你好,请问我现在发现去年多计提了一次工资,那我现在一月份的帐怎么操作比较好,能不能给我一下会计分录
公司法人也是股东,也是员工,现在公司要注销,可以给他赔偿吗?
老师,我想问一下碎石厂的业务链条
你看第一张凭证贷方金额是不是应该写64400而不是126000
你好,这个是合计的这个126000是对的。
一共三张凭证,不应该第三张贷方才是12600吗?第一张第二张不应该是合计本页的数64400
你好不是的,凭证实际上只是一张,只是分了几张打印而已。
这是啥意思???每月都做吗
你好,你如果有进项与销项就这样做,它相当于是结账。
你如果有进项与销项就这样做,它相当于是结转
每年12月份做这个吗
你好你可以年底的时候做,也可以月,每个月做都可以的。
有啥用啊?根据啥做????每个月的发票?那么一堆,一个个加减算??还是会自动出来
你好,根据你的销项和进项的差异来做。
为啥叫冲暂估成本啊????以前也没暂估成本啊???直接写扣号里的 暂估入库不行??
你好,没有看到你上面有说什么暂估成本的,你的图片上面也没有暂估成本的。
这了这了,很蒙圈
你好你可以看他这个应付账款-XX暂估入库的明细账 从这个上面去确认。
我就是不明白,她为什么叫 冲暂估成本???冲不应该是 以前有,现在不要了,冲减么
你好,是的正常是以前有暂估,现在冲,而且看他的科目来看,应该以前有做过暂估的。
怎么根据科目看出来的
你好,因为他这个科目上面有一个暂估的明细。