您好,有合同和验收即可,关键是项目结算资料
工背景与情境:注册会计师张雷审计M公司“存货” •项目时,M公司介绍年末已 位下 进行实物盘点,但未能向审计人员提供各项存货的盘点表。张雷认为:公司定期进行 过君 各项物资的盘点,是公司实施内部控制制度的重要手段,没有提供年终的盘点表,就 无法证明公司已对所有物资进行盘点,也无法实施必要的审计程序以确认存货的存在 评什 及其数量、数额的正确性。 音 问题:针对这种情况,张雷应该采用什么应对措施? 2. 背景与情境:注册会计师张雷审计丫单位“固定资产” 项目,张雷在按盘点表抽盘的同时还来用了现场观察“以物查账〞的方法,发现丫单位现用的营业楼的扩建 邯分,巴投入俠用3年,固定资产账西无此项目,补充审计程序查验该项目仍在“在 建工程〞科日反映。因此,“固定资产〞账面米能反映资产的实际使用,同时也未相应 计提折旧。 问题:注册会计师张雷应该来用什么应对措施?
老师,你好!请问下建筑施工单位项目已竣工,材料工资等成本是得赶在审计单位审计前全部要入账吧,那还得需要等审计价出来才能审计吧!到底是按什么顺序来的呢
20:29<问答详情请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?娜娜呢5这是全部资料,请老师赐教?
20:29<问答详情请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?娜娜呢5这是全部资料,请老师赐教?
老师,你好!请教下问题。我们是建筑施工单位,有个项目审计价已出来,但对方业主说在审计价的基础上还要再让我们开几万发票给对方,对方把钱打过来。那不是最终审计价和开发票金额不一致了。那该怎么操作呢?
老师,小规模有出口收入什么申报增值税?需要怎么填写申报表
销售了货物,业务员垫付的货款,以后客户转给公司了,还得退给业务员,销售货物收到业务员垫付的货款怎么做分录
老师,不给员工交社保行不行,这块有没有强制要求
准备购买一辆新车,请问是以公司名义购买交税少总价低,还是以个人名义购买交税少总价低?
请问老师,我公司投资建设的房屋,2017年底转固,自2018年开始计提折旧,然后2019年1月以公允价值计量,转入投资性房地产,当时产生公允价值变动4000万、其他综合收益1100万。为便于出售,公司办理了房地产开发资质。想问老师,房产开发资质已办好,房屋是转入库存核算,还是仍然在投房核算更好?
老师,另一个公司刚成立没有营业收入和成本,就是计提了老板一个人的工资3000元,利润总额就是-3000,现在提示低风险。这个正常申报吗?还是怎么改,老板让每月给提3千工资。
公司借给个人的借款,需要交税吗,如何做账
老师你好,农机销售公司是免税的吗,开具的发票税率一栏是填免税吗,是增值税和企业所得税一起免吗
请教问题,现在我们公司出现资金问题,老板将自己的资产抵押给银行做了贷款,一共向两家银行贷款,贷款出来的钱是用于公司周转。其中一家银行是老板私人名下贷款以实收资本入公司账户,另一家银行是用公司名义直接贷款,但是抵押物都是老板的私人资产。现在有一家银行的贷款用老板私人名义贷款的到期了。需要公司公账转回一些资金到老板私人账户那里还贷,以什么理由转账出来比较合理。
计提工资和社保公积金会计分录怎么做才完整?