同学你好 预付账款是购买商品支付的金额,是不是这个发生额记到销售商品里并且以支出名义出现的。
问下,要报现金流量表中的本月数怎么报,我是用公式法填本年累计数,销售产品提供劳务收到的现金中会用到,预收账款期末减去起初,那本月数填销售产品提供劳务收到的现金也用公式法,则预收账款这个科目要怎么算,针对本月预收账款只有借方贷方发生额,没有什么期末起初了?
现金流量表销售商品提供劳务项出现负数,购买商品也出现负数,显示差额正好是本月预付账款的发生额是什么原因呢
老师,我现金流量表,购买商品,接受劳务支付的现金,出现负数,从23.1月出现的,22.12月还是正数。这种情况是什么原因呢,(我有一种情况是,客户微信付款了,但是银行账户没有到账,我就没有做银行,只做了出库)会是因为这种吗?负数的话会有什么影响吗?
老师 现金流量表中的销售商品、提供劳务收到的现金可以怎么取数呢,从资产负债表中还是科目余额发生额,小白,多请教
老师 您好 请教一下 现金流量表 销售商品、提供劳务收到的现金 负数、购买商品接受劳务支付的现金负数,这是哪出现问题了吗
当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为:借:应付职工薪酬-社保(计提的社保部分)其他应付款-社保(个人承担部分,若之前已从工资中代扣)贷:银行存款,那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
老师请问,我今年4月份成立的小规模纳税人,12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元,但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99,这两个数是不是应该相等?是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
你好,想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么,如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么,社保费是当月缴纳和计提当月的,(比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里)
请问单价500万以内的固定资产一次扣除,是按照原值一次扣除吗?还是要扣除净残值后一次扣除啊
今年2月份在保险公司开了专票金额2000,到了12月份保险退还了部分金额,按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项,现在税网看见保险公司重开了新的专票1400,那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理?而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛?
有可能,那这个我要在软件里怎么调呢
用的是金蝶k3商贸版本的
我要去哪里改这个呢
咱们的现金流是作一笔产生一笔现金流,还是系统直接生成的。
做一笔产生一笔吧
就是图中这样子
可是去看我做的分录又没啥问题啊,是把之前未验收的固定资产验收,就是借方固定资产增加贷方预付账款减少
这个验收不影响现金流,亲
以后不要用预付账款了,只用应付账款就可以
如果由于它影响,说明你的现金流量表应不是每笔凭证都做的,货币资金有现金流量辅助核算没
期末现金和资产负债表可以对上不
期末现金跟资产负债表可以对上的,因为是系统自动生成的,具体也不知道要怎么去调,以前做都没有这种情况出现的
那现在销售商品和购买商品出现负数我应该怎么去调整呢
把货币资金的凭证找出来,检查一下是哪笔现金流量指定错了
现在说明总数是正确的