同学你好 1.做未开票收入 2.做收入结转成本 3.做收入结转成本 4.做收入结转成本 5.不管是没出还是出了一部分都单独做表统计登记
老师只签购销合同,货没发出,也没进回来,但是开了销售发票,我如何账务处理,分录怎么做
老师,比如我进货10件物品,现10件卖出,货款已全部收到,发票也已开出,但是实际发货只发了4样,我该如何做相关账务处理如何结转成本?
我们购买的货物已到货,发票只开了一部分,我们已经把货物全部销售了,并且开具了全额销项发票,结转成本时商品还有一部分没有发票未入库,该业务如何处理
你好,老师,如果先暂估开票了,但开了后收回的进项与暂估开出的有部分货票不一致,那要如何处理?
本月全额开销售发票,但是还有部分货未生产出来未提货,账务处理如何做?
那老师我问题1,我当月做了未开票收入,那我开票的那月还需要账务处理吗?
同学你好 对的 需要的 先红冲未开票收入然后再做开票的收入
老师还是未票收入这个问题,开票当月账务上先红冲处理,红冲后再做一次确认收入处理是吗?
那我红冲的那笔收入的成本需要红冲么?
未开票收入确认当月需要结转成本么?
同学你好 对的 成本需要红冲的