你好; 你先做分红处理 ; 分红后 看你们的情况 来做分红处理 分录报个税的;
老师,未分配利润账面余额金额较大,但是货币资金就剩没多少,这种情况未分配利润账面如何如何处理比较合适?
老师 ,2022年12月的资产负债报表上未分配利润是222万,但是未分配利润科目余额表上是160万,原因是2020年利润62万没有将本年利润结转到利润分配-未分配利润。请问这个账务上如何处理?
公司办理注销,先去银行办理了基本户注销,目前银行存款余额为0,但是账面上还有实收资本和未分配利润未进行处理,4月份将投入的资本金退回,将未分配利润按照账面上进行分配的话,账面上的银行存款还留有余额,账面上有余额的这部分银行存款如何账务处理?
老师,资产负债表里的未分配利润,在账上,但是实际账户余额没有那么多,这个未分配利润账面余额如何合法处理?
那郭老师,这样就可以通过减少劳务成本调整存货,也调整了虚的未分配利润了是吧。因为我也正想说,现在未分配利润就是虚高上面,但账上金额没有那么多?
法人个人名义贷款30万元,贷款本金汇入公司账户后,法人将30万元提取至法人个人卡上,不用于公司经营,怎么做账
新办开业一照一码信息提交总是显示投资总额和投资方信息中投资总和不同提交不了
计提工资和发放工资都需要附上工资表吗
社保基数申报月均工资是按照个税系统里上一年属期1-12月累计算出来的吗?上一年1-12月属期申报的实际工资是23年12月-24年11月的,是按照这个申报基数吗?
老师您好,社保基数申报是按照个税申报系统里申报的工资核算吗?个税申报工资1-12属期是上年12月-本年11月的,次月发放工资
固定资产减值准备在计提吋,它是贷方余额吧!
汇算清缴退的税,计入营业外收入吗
2024年4季度开错18万的发票,2025年1季度,开红冲发票后,在重新开18万发票,可以2025年一季度的30万额度就剩12万了,是不是后面只能开12万发票
老师月末结转进销项这么做的:借销项税额贷未交增值税,借未交增值税贷进项税额,没有通过转出未交这个扭转可以吗,次月申报缴纳时做的借未交增值税贷银行存款,这样各项就平了
一般纳税人小企业会计准则税务稽查补交去年城市维护建设税及滞纳金会计分录
账上有未分配利润,实际账上没啥钱,钱都压存货了
实际也没有分红
你好; 那你可以考虑货物分红的
货物用来生产和销售的,没有分红啊
你好; 货物也可以拿来 分红给股东 或者是货物拿去变卖了 在分红
股东实际就没收到分红,他们会同意交个税吗?
你好; 肯定不可以的 ; 你要实际有应付的 分红 ;才能去报个税的
改分的已经分过了,现在的要留住周转,不分红。那么未分配利润如何处理?
你好; 那你就挂着; 暂时不分红不处理未分配利润金额