你好 对的 是这么做的
老师,我公司是卖车的 然后发票是4S店开的,我公司是中间赚了差价 但是客户直接把车款打到了我公司账户 这个要怎么做账呢? 客人公司要求公对公打款,剩下部分由我们公垫款。 4S店开票,我们不开票,4S要求 只能打一笔,客人贷款 ,没那么多钱。 然后就对公打款我们公司10万,现在没有开票情况下,10万可以走账吗
10月份我公司和客户公司有份水泵设备的购销合同,我是供货方,总价20万。付款条款为预付款30%,货到一个月付清。 现30%的预付款我已经开了13个点的专票,并且6万块公对公到账了,剩下的70%款子客户说不开发票了,要现金付,不走公账!怎么现金付是可行的?客户直接个人转账给我个人可以吗?原合同要做更改吗?
本公司是中间商买卖材料的,卖给对方100万货款,开了发票的。现在对方将钱打去公司账户。我公司要去厂家进货在销售给买方。但是对方厂家是没有公户的。一直都是微信支付给对方的。我们要把公户的钱先转出来再去买材料。这样怎么操作。这样是不是又要缴税啊。。。利润本来就几个点。这可咋弄
老师!您好!我想问下就是我们公司销售一台车销售价格是10万元。我们公司没得现车,打款给91000给成都公司,从成都拿货的。但是成都公司没给我们开票,直接开发票给客户的。客户给我们的车款10万元全部到我们对公账户,我们又从对公账户转91000给成都公司。我们没得进项和销售票,中间有个9000的差额,我这个怎么做账啊
从一家公司走账,进货价9万卖价10万。我没有一般纳税人公司,让这个公司直接给客户签合同开发票。 现在扣我利润(利润是10000块钱)的13%。也就是扣我1300。给我8700这样对吗
我们老板在国外有个公司A,跟另外一个国家签订合同,款项打在A公司,但是在中国境内提供服务,中国国内的公司需要申报收入吗?
老师,社会保险个人部分必须申报吗?个人部分公司缴纳的要申报吗?
老师,销项税额1500>进项税额1200时,结转到未交增值税,是用300=1500-1200,余额300直接写结转分录,借应交税费应交增值税转出未交增值税300,贷应交税费未交增值税300,还是要把销项税额也要反向结转的分录:借销项税额1500贷进项税额1200转出未交增值税300,然后再把转出未交增值税300再转进未交增值税300元,这两种结果是一样的,过程有区别,请问按照规范写是哪一种呢老师您回复是第一种是对的,如果按照第一种应交税费应交增值税这个二级明细余额是为0了,但是如果一直是销项>进项的话,那么销项税额和进项税额这个三级明细金额不是越累越多么,最后怎么处理呢
老师,年假没有休完的,算工资,底薪2000元,是怎么算呢?是2000/30*6.5=433.3333333这样算对吗
2024年的一次咨询费用资产评估费 当时没看清是专票 我就当成普票做了 本来是专票有进项税的 现在我该怎么做呢 我现在要抵扣 这分录咋做呀
老师,24年发生的费用,25年取得的发票,财务怎么入账啊
老师,请问今年中级会计师考试报名,老师分别是什么时候?在哪里报名?谢谢
老师,您好,我公司1月份买了一辆轿车,请问入固定资产时,车船税是不是也要加进去?
付项目上的高空车租赁费,这笔计入什么会计科目?
老师账上比银行实际多0.52老师,这个是以前年度,现在需要整平了,怎么做分录
老师,发票10万,13%税率,光增值税不就1万多了么,是哪个地方有问题我没琢磨清,增值税不就是10万/1.13×0.13? 是一万1千多
就是从一个公司走了账,应该是同行的,自己开不了专票,就让人家代开了一张 现在对方给他结算呢,就算出这样一个数 8700
9万专票13 含税金额 他缴纳增值税 1万/1.13*13% 有抵扣的啊
什么意思,开了10万的发票 ,最终结算应该是多少,就开一张发票走个账,
那一个什么意思 对方销项减进项,按着这个来交税,这个理解吧,如果十万九万都是含税的话,那他缴纳的增值税不就是10万除以1.13乘以13%减去9万除以1.13乘以13%。
我的话我是这么算的,增值税是按照我上面给你发的那个附加税,等于缴纳的增值税乘以6%,印花税看具体的业务没有的就不用缴纳了,所得税根据利润综合起来 1万/1.13*16%左右的 这个是利润100万以内的。
就假如咱们是同行,我是小规模,你是一般纳税人,客户需要专票,我就从你公司走账,进货价9万卖价10万。给客户开了10万专票(13%税率) 最后你给我结算的话给我多钱?
那你给我提供成本的发票是多少?专票还是普票?
百分之三九万的专票的话 10万/1.13*13%-9/1.03*3%=增值税 附加税等于缴纳的增值税乘以6% 印花税10*万分之三/2 所得税10/1.13-9/1.03-增值税附加税)*2.5%