你好 7.计提本月上述借款100万元的借款利息: 借:财务费用,贷:应付利息 8.以银行存款支付水电费13000元,其中生产车间耗用9000元,行政管理部门耗用4000元(不考虑增值税); 借;制造费用,管理费用,贷:银行存款 9.向兴发公司销售原材料A材料200千克,单位售价110元/千克,兴发公司签发一张面值为24860元的银行承兑汇票结算材料的价税款: 借:应收票据,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 10.结转上述已售200千克A材料的销售成本,A材料单位成本100元/千克; 借:其他业务成本 , 贷:原材料 11.公司在交付产品时逾期5天,按合同约定以银行存款支付违约罚款2500元; 借;营业外支出,贷:银行存款 12.结转本期收入类账户,各收入账户贷方发生额如下:主营业务收入240000元;其他业务收入22000元;营业外收入3600元; 借:主营业务收入,其他业务收入,营业外收入,贷:本年利润 13.按照股东大会决议,拟向股东分配利润60000元。 借:利润分配—应付股利 , 贷:应付股利
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?