你好; 乜有认证; 直接红冲分录。然后退原来发票给销售方即可
老师,请问一下购买方当月把发票认证了,次月因发票信息有问题退票,购买方开了红字和原发票一起退给销售方了,销售方根据红字开了负票,那负票需要回寄给购买方吗?还是说负票和红字表一起在销售方那存档就行?
请教老师,我们是购买方一般纳税人的发票我上2个月已经抵扣认证入账了,现在这个月对方销售退回,我开了红字信息表给销售方了,请问销售方的负数发票要给我们一份吗?我原来的发票联和抵扣联还能退给对方吗?
我是销售方,上个月开了一张专票并且购买方已经认证了,发票有误,购买方申请了红字发票并且做为销售方的我也开了红票。那么请问红字发票抵扣联和购买方记账联需要交给买方吗?发票有误的发票抵扣联和记账联要还销售方吗
老师我方是购买方,8月份进项税已经抵扣,销售方在9月份发现开错了,现在需要从新开,在9月份取得销售方红字发票了,8月份开错的发票2.3联我已经做完凭证了,还需要寄给销售方吗
购买方发票联9月份做账了,但没认证。现在发生销售退货,购买方是不是直接在账上冲了就行,我们还需要把红字发票邮寄给对方么?
办公室的房租、水电费、物业费在汇算清缴的期间费用明细表填在哪里
老师好,咨询下建筑公司,大量人工报的个税都不是真正用的人,因为很多临时工,这个问题严重吗?改变:不了会有什么风险
企业五一节日期间搞活动。买的古代衣服汉服靴子,刀剑之类的穿上表演,这些衣服道具计入哪个科目?
您好,请问24年的年终奖在25年2月个人所得税扣缴端申报了,并且2024年年度企业所得税汇算清缴现在还未申报,那这个年终奖算24年的还是算25年的?
老师,新成立的食堂,专供两个厂的伙食,4月份开始供饭,现在5月要开票,这个账该怎么做呢?特别是主营业务成本那个
老师您好,一般企业25%,海南鼓励类企业正常征企业所得税15%,又符合小型微利企业(按照我的理解是25%-20%,利润*5%),税率是15%企业所得税应该怎么计算?
老师贷款财务报表与纳税申报表不一致可以吗
筹办期间,不能计算为当期亏损,但是如果发生了100的费用,计为管理费用,不是就成为当期亏损了吗
老师 这个用管吗???点了是以后显示启动不了账套
老师,高企认定时,以前年度的审计报告利润表忘记披露研发费用了,可以让事务所出具一份审计报告补正说明吗
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