你好; 负数了 是因为亏损导致的; 如果这样的话; 你就用 净资产 *退股比例 = 退还金额 ;但是退还的时候 产生的亏损这部分要减去的; 让这个股东承担对应比例的亏损即可
台湾信托商业银行是由什么银行组成
老师您好,年末核算发现费用多了,利润少了,老板希望所得税能多缴点,利润控制大一点,让把部分12月份已付款的费用发票挂预付账款,在一月份计入费用冲抵这部分预付账款,大概一万左右,可以吗?是想在2024年多缴点所得税,不存在少缴税
老师您好,我院信息科耗材采购,二次报价环节,个别单品免费赠送给医院,是否合规。
老师您好,年末计算费用发票多了,老板为了多缴点所得税,让抽出部分12月份费用发票放一月份做费用,挂预付账款,一月份记费用冲预付账款,大概一万左右的样子,可以这样操作吗
老师您好,是这样的,我们年末算了下费用票多了,利润比去年少,老板意思是把部分费用发票抽出来,已付款挂预收账款,一月份再记费用冲这笔预收账款,想多交点所得税大概一万块得费用发票吧,这样做可以吗
老师您好,年末付了一笔费用一万多吧,发票员工没拿回来冲帐,如果一月份拿回来冲帐了,发票日期是12月份的,可以计入一月份的费用里吗
用总公司签合同,可以由分公司收款开发票吗?怎么做账?华创企服工商财税2024-01-0918:30广东关注如果由总公司签了合同,分公司能负责收款开发票吗?一起来看看!总公司签的合同分公司能收款开票吗?提问:如果由总公司签了合同,分公司能负责收款开发票吗?国税总局12366曾经有这么一个提问:监理总公司参加投标,中标后跟发包方签订合同,经三方协议监理总公司授权分公司为发包方提供监理业务,并由监理分公司开具发票及结算监理费。这样开具发票是否可行?税局答复:根据《国家税务总局关于进一步明确营改增有关征管问题的公告》(国家税务总局公告2017年第11号)规定:“二、建筑企业与发包方签订建筑合同后,以内部授权或者三方协议等方式,授权集团内其他纳税人(以下称“第三方”)为发包方提供建筑服务,并由第三方总公司签除建筑服务以外的服务合同,总公司对外开票收款,总公司给分公司付款
2021年购入设备,原值50万元,预计净残值10%折旧年限5年,企业采取年数总和法计提固定资产折旧,税法规定采取直线法计提固定资产折旧,则2023年度该业务的所得税纳税调整额为?
一般纳税人,2024年能开2025年的应收的发票吗?怎么入账
、A公司年销售额万元2400,年收账费用40万元,所有账户的平均收账期60天,所有账户的坏账损失率2%,公司的变动成本率为80%,资金成本率为10%。要求:计算A公司应收账款信用总成本。
净资产是资产总额减少负债后的金额,也就是实收资本来算吗
退还的时候产生的亏损怎么计算
看总的亏损金额 *你们退还的 出资比例哈
好的,负债表里面未分配利润的期初数跟期末数分别代表什么,
你好; 期初是你上年年末 的金额 ; 期末是 本年利润 的净利润 %2B上年年末期末数据 来的
妈这个总的亏损金额是看未分配利润的期末数吗
那这个亏损金额是只看本能利润跟上年年末期末数据吗?还是看a投资这个公司开始这年到现在所有的亏损呢
你好1; 看你 当期 退还股权的 上月的负债表 里面的未分配利润 数据
期初是你上年年末 的金额 ; 期末是 本年利润 的净利润 +上年年末期末数据 来的 所以这个未分配利润的期末数就是公司建账到现在的累积的总的未分配利润是吗?可以这么理解吗
你好 ; 是的 历年的累计利润 (负债表 未分配利润数据的 )
明白了,撤资还需要缴纳什么税吗
你好1; 看你 当期 退还股权的 上月的负债表 里面的未分配利润 数据 是看未分配利润的期末数吧老师
另外如果是盈利退资的话,又应该怎么计算呢
你好; 是的;期末数据; 对的 ;盈利了。 直接按照利润金额 *分红比例 先分红;在去做退还资本; 看 转让股权金额来支付
那亏损的时候撤资,还需要缴纳税呢
你好; 亏损了。 你们转让股权 ;到时涉及所得税和印花税的
是谁缴纳这个税呢?亏损了还需要缴纳所得税吗
净资产 *退股比例 = 退还金额 ;但是退还的时候 产生的亏损这部分要减去的; 让这个股东承担对应比例的亏损即可 还有一个问题就是,净资产不是已经减去了亏损金额吗?为什么还要再减去亏损乘以出资比例呢?这不是重复减了吗
你好; 股东去缴纳; 不是你公司 缴纳哈 ; 股东转让股权 如果溢价转让就得缴纳印花税的; 跟你公司本身亏损不亏损没有关系的
老师说的溢价是指盈利了吗?还是参考什么来看是否溢价,那亏损不用缴纳所得税了吧
你好 溢价是说的转让股权的时候溢价了。 你老股东要撤出去; 他的股权要转让给其他人的哇 ;这部分 的溢价涉及所得税哈 ; 比如你 买股权的时候买成100万 ; 现在 转让成120万; 你20万溢价了 *20%个税缴纳 ; 印花税 = 120万 *万分之五缴纳
但是按照老师给的公式算出来,a撤回股份,金额是108万左右,当初投入是200万,这不算益价转让吧
你好; 你撤回去的 是什么金额来转让的; 低价的话 不会涉及个税的缴纳