你好,延期缴纳的话也是要申报的,只是不需要缴费
老师您好:所属期2022年1月份的增值税,和城建税已于2022年23号缴纳。后因延缴政策,于2022年4月7号退回增值税和城建税,请问凭证应该怎么做?
老师请问下 之前我们申报的增值税 附加税等都可以延缓缴纳 (属于制造业中小企业)为啥申报第三季度的时候显示截止缴费时间是2022年10月25日呢?第三季度就没有延缓了 之前不是才出来个政策 在原来延缓的基础上再延缓4个月 我们第二季度都延缓到2023年5月份缴纳去了
请问,老师,去年有延期缴税的政策,我23年1月开始缴纳之前延期的增值税了,请问我报税系统里用填什么吗?
两个人合伙开店卖衣服,每次进货都是从营业额里提的钱,结果干着干着另外一个人不知道自己成本了,只知道总的营业额还有总的支出,现在还剩下没有卖完的货,怎么算另外一个人的成本和总体利润
两个人合伙做生意,其中一个人投入的成本不知道是多少,利润有一部分钱还有一部分货,但是支出和收入有明细,还能算清楚另外一个人的成本和利润吗?
商品调拔分公司的分录是什么
当期销售50万,给客户返点二十万, 1,这二十万中有十万已支付转账给客户; 2,之前公司给客户垫付了运费1万,需要客户支付给公司,实际这一万是从返点中扣出了,1万返点并未支付给客户; 有3万客户销售未回款,返点也是三万刚好相互抵消,最后有6万应付返点转为客户的保证金,当期利润应该怎么确认返点费用?应计20万销售费用吗?转为保证金实际未支付的返点部分需要计入当期费用吗?
请问资产负债表中的预付款项和应付账款是从科目余额表中怎么得来的
老师,请问供应商把采购发票给我们了,我们也付款给供应商了,但是货物还没发出未确认收入,我是把已付款给供应商的款项记入预付账款吗
老师12月份之前都是用精斗云做账的,12月未开票收入也是做在精斗云里边的,现在1月份换成云星辰了,未开票收入1月也开了发票并收了款,我现在要先红冲之前那笔未开票收入,具体分录要怎么写呢
逆流交易中投资单位和其他子公司编制合并报表时调整分录是抵消存货确认长投,那么合并报表的总资产也没有变
老师,企业新增社保人员时候怎么确定缴费基数
老师,个税app上填好的扣除项,如果跟公司同步,也就是公司做工资申报时使用扣除项
我知道的老师,年初我们已经申请延期申报了,报表正常报的,现在我们到期,要缴税了,还用在税务系统里填报什么吗?
你好,这是不需要填写的,在应交税费模块二里找到你的缴款单缴款就可以
就是划款那里面就直接显示要补缴的缴款单吗?
您好,是的,找不到的话发截图过来告诉你在哪里
请问老师,季度印花税怎么计算?
你好!有合同的按合同,没有合同的按开票金额计算
合同不就是开票金额吗?
你好,不一定的,有些大合同发票是分开开的,并不是一次性全都开完
那是当季签的所有合同都要缴税?除了销售还有采购的?
您好,具体的看当地规定,一般是采购和销售合同都算
财产转移书据,是什么合同?
你好,双方盖章了吗?
我不知道这个是什么合同?
你好,你看见合同了吗?看看具体内容?如果有双方的盖章应该也算
老师,是这样的,我新到一个单位,看见他们的纳税申报表,因为下个月就要申报印花税了,提前看一下他们的申报表,但是不知道他们依据什么去计算的?
这个是他们上个季度申报表
您好,这个的话应该是有合同的
就是按照合同申报的,那买卖合同就是也有销售,也有采购呗?
你好,是的,按规定是采购和销售合同都要申报的