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1月收到80000元建筑设计费发票 (金额77669.9元,3%税率,税额2330.1元) 实际支付60000元 上一个会计做账 按照本次实际支付60000元 金额60000/1.03*0.03=58252.43元 税额1747.57元做账 借 开发成本-工程设计费58252.43 应交税费-待认证进项税额1747.57 贷 银行存款 60000 老师 我在想 要不要改一下 就是 借 开发成本-工程设计费77669.9 应交税费-待认证进项税额2330.1 贷 应付账款80000 然后 借 应付账款60000 贷银行存款60000 但是 由于上一个会计是今年1月份做的账,改的话我也不知道怎么下手

2022-12-12 11:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-12 11:31

同学你好 是什么会计准则

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快账用户5205 追问 2022-12-12 11:32

小企业会计准则

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齐红老师 解答 2022-12-12 11:37

同学你好 没有跨年多做的直接原分录负数红冲

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快账用户5205 追问 2022-12-12 11:39

会不会影响之前每个季度的财报?

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齐红老师 解答 2022-12-12 11:47

同学你好 这个不会的 你这个月做跨年调整

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快账用户5205 追问 2022-12-12 11:52

跨年调整???没看懂

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齐红老师 解答 2022-12-12 11:58

同学你好 对的 这个是跨年调整的

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快账用户5205 追问 2022-12-12 12:05

没有跨年啊,今年一月做的账,然后我现12月做11月份账

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齐红老师 解答 2022-12-12 12:10

同学你好 如果没跨年就直接原分录负数红冲

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