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将一批自产,特制葡萄酒作为节日福利发给员工,市场无同类产品售价,该葡萄酒成本17万元,成本价利润率10%,求该批葡萄酒应缴纳的消费税。
某酒厂(増值税一般纳税人,增值税税率13%)某月有关业务如下:(1)销售B牌啤酒50吨,出厂价(不含税)为2000元/吨。(2)将B牌啤酒5吨无偿赠送,用于社区活动(5吨A牌啤酒的生产成本为6000元)。(3)将一批自产的葡萄酒无偿赠送某企业,该批葡萄酒生产成本为9975元,无同类产品市场销售价格。啤酒消费税率为220元/吨,葡萄酒消费税率为5%,成本利润率5%。要求计算:1.该酒厂本月应纳消费税额。2.増值税销项税额。
练习三某酒厂(增值税一般纳税人,增值税税率13%某月有关业务如下:(1)销售B牌啤酒50吨,出厂价(不含税)为2000元/吨。货款未收。(2)将B牌啤酒5吨无偿赠送,用于社区活动(5吨A牌啤酒的生产成本为6000元)。(3)将一批自产的葡萄酒无偿赠送某企业,该批有萄酒生产成本为9975元,无同类产品市场销售价格。啤酒消费税率为220元/吨,葡萄酒消费税率为5%成本利润率5%。要求:编制相关会计分录
某酒厂(增值税一般纳税人,增值税税率13%某月有关业务如下:(1)销售B牌啤酒50吨,出厂价(不含税)为2000元/吨。货款未收。(2)将B牌啤酒5吨无偿赠送,用于社区活动(5吨A牌啤酒的生产成本为6000元)。(3)将一批自产的葡萄酒无偿赠送某企业,该批有萄酒生产成本为9975元,无同类产品市场销售价格。啤酒消费税率为220元/吨,葡萄酒消费税率为5%成本利润率5%。要求:编制相关会计分录
甲酒厂为一般纳税人,本年5月将库存半成品酒发出,委托乙酒厂加工成葡萄酒收回后直接对外出售。发出半成品的账面成本为770000元,支付不含税加工费242000元,取得乙酒厂开具的增值税专用发票,且通过认证。乙酒厂同类消费品不含税计税销售额为1430000元。加工完毕,甲酒厂将葡萄酒验收入库待售。次月,甲酒厂将全部葡萄酒以不含税1 500 000元的价格对外销售。葡萄酒消费税税率为10%。 要求: (1)计算甲酒厂的进项税额 (2)计算乙酒厂代收代缴的消费税 (3)对甲酒厂的上述业务进行账务处理 (4)对乙酒厂的上述业务进行账务处理
比方说3月入实收资本,在4月今天申报没有滞纳金对吗,还是说4月15日前报才没有
老师 核定征收的个体工商户个人所得税的应税项是按照开发票的不含税金额填的吗?因为核对征收没有建账的
老师,去年加油金额几千的普票在今年汇算清缴前入账费用科目,请问汇算清缴表需要调整吗?
请问下,包工包料的代加工怎么做帐务处理?
老师你好,接到税局短信说开票和取票金额大于交印花税金全税,说存在少交印花税要写情况说明,平时我是开票十己抵扣的进行交印花税,其他未抵扣的进项没交印花税,该怎么解释呢
那改造金额也有几万,如果入长期待摊费是按什么摊销?
您好 转让股权9万元(90%)未分配利润100万元 最低转让价是不是需要99万元
您好,老师!企业用的是小准则,有固定资产减值损失,税务系统负债表没有这个科目应该怎么申报?
外贸出口退税中有5项商品,进项其中一项是收据,其他是可退税专票,那这个收据部分是供应商确定无法开出发票,除了不操作退税系统之外,还要做些什么呢?
老师,这个国家企业信用信息公示系统这里生产经营情况信息纳税总额这边是包括年度汇算清缴,调增补交企业所得税的那个税额吗?比如说我24年交2023年汇算清缴的企业所得税,交了2万,是2023年补交的企业所得税,这个2万要不要算在2023年的,还是算在2024年的?