你好,是已知收入,手上已经有的进项发票,控制好增值税税负率的情况下,计算还差多少进项发票的意思?
老师去年没有缴税的是不是就填零?
你好老师如图所示 收款不应该是借方应收账款? 他怎么是相反 收款在贷方
老师,有个2022年的项目金额15万左右(批发零售环节免税农产品销售),当时老板自己垫资供的货物,现在甲方才让开票拨款,但是当时购买了货物的供应商现在联系不到,开不上进项发票了,这种怎么处理比较妥当呢?
老师用未分配利润直接转入投资款,需要交税吗?
我想请问一下,运输公司开给运输公司能开吗
什么方法计提折旧都是首月不计提吗
我公司行业那里写的是房屋建筑业,经营范围里面有建筑安装,空调销售等很广泛,现在我跟客户签订一个卖空调的个体,我买进来空调再卖给客户,需要我们包安装。我这个是混合销售还是兼营呢?我怎么给客户开票呢?
老师好,公司经常有员工申请备用金去给客户送礼,这种怎么把控费用呢,谁也不知道他到底送没送呀
全年一次性奖金收入 税率表怎么交税的
老师,第一季度从银行贷款100万元,还需要交印花税吗,小微企业免征印花税吧,那还申报填上100万吗
嗯怎么计算
你好 收入*销项税率—总的进项税额=收入*增值税税负率 知道收入,销项税率,增值税税负率,就可以求出总的进项税额 用总的进项税额,减去手中已经有的进项税额,就是还差的进项税额了 然后用差的进项税额反推差的进项含税金额(=差的进项税额/增值税税率*(1%2B增值税税率))
哦哦谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。