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(3)卷烟厂向B卷烟批发企业销售乙类卷烟250箱(标准箱)取得不含税销售额180万元。B卷烟批发企业将购进的乙类卷烟销售给其他卷烟批发企业5 000条,开具增值税专用发票上注明销售额200万元;销售给某零售商2 000条,开具增值税普通发票注明的含税销售额为85.88万元;同时向消费者个人销售300条,取得含税收入19.85万元。 老师:这个题目算卷烟批发商时,为何向消费者个人销售的300条也要计算消费税。不应该只要算向零售商的数量 吗?给消费者不就是零售环节了吗?就不是批发环节。。答案:B卷烟批发企业当月应纳消费税= (85.88+19.85)÷(1+13%)×11%+(2 000+300)×200×0.005 ÷10 000=10.52(万元)。
某烟酒批发公司(增值税般纳税人)主要从事卷烟的批发和零售业务,2021年1月向烟酒零售单位批发A牌卷烟60标准箱,开具的增值税专用发票上注明销售额120万元;向其他的卷烟批发单位销售A牌卷烟50标准箱开具的增值专用发票上注明销售额95万元;同时向消费者直接 零售B牌卷烟400条,取得含税零售收入 4.52万元。每标准箱250标准条。 答案中卷烟的应纳消费税从量是(60*250+400)*1/10000 这个1/10000是代表什么呢
6月,某卷烟厂(一般纳税人)发生业务如下:①购入一批已税烟丝,取得增值税专用发票,注明价款50万元、增值税税额6.5万元。②领用自产烟丝40%,用于生产A牌卷烟。③将本厂生产的20标准箱A牌卷烟按平均价格销售给商场,合同约定当月结款50%。④销售200标准箱A牌卷烟给批发商,取得含税销售额316.4万元。⑤用10标准箱A牌卷烟向某烟酒批发站换取一批白酒。(烟丝消费税税率为30%,1标准箱=250标准条,1标准条=200支,该品牌卷烟平均不含税售价每标准箱14000元,最高不含税售价每标准箱15000元)根据上述资料,回答下列问题。(1)该卷烟厂生产的A牌卷烟适用的消费税税率;(2)分别计算业务①—⑤涉及的消费税与增值税;(3)该卷烟厂当期应缴纳的消费税和增值税。
某县甲卷烟厂、丙烟草批发企业均为增值税一般纳税人,2021年10月份甲卷烟厂发生下列业务:(1)外购卷烟生产设备,取得增值税专用发票注明税额68万元。(2)向丙烟草批发企业销售A牌卷烟200标准箱,取得销售额500万元;销售B牌卷烟200标准箱,取得销售额300万元。问1.计算甲卷烟厂当月应缴纳消费税。2.计算甲卷烟厂当月应缴纳增值税。
.简答题某县甲卷烟厂、丙烟草批发企业均为增值税一般纳税人,2021年10月份甲卷烟厂发生下列业务:(1)外购卷烟生产设备,取得增值税专用发票注明税额68万元。(2)向丙烟草批发企业销售A牌卷烟200标准箱,取得销售额500万元;销售B牌卷烟200标准箱,取得销售额300万元。问1.计算甲卷烟厂当月应缴纳消费税。2.计算甲卷烟厂当月应缴纳增值税。
当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为:借:应付职工薪酬-社保(计提的社保部分)其他应付款-社保(个人承担部分,若之前已从工资中代扣)贷:银行存款,那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
老师请问,我今年4月份成立的小规模纳税人,12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元,但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99,这两个数是不是应该相等?是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
你好,想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么,如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么,社保费是当月缴纳和计提当月的,(比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里)
请问单价500万以内的固定资产一次扣除,是按照原值一次扣除吗?还是要扣除净残值后一次扣除啊
今年2月份在保险公司开了专票金额2000,到了12月份保险退还了部分金额,按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项,现在税网看见保险公司重开了新的专票1400,那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理?而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛?