你好,出售的价格,增值税,附加税,印花税企业所得税。
老师,你好,我司出售一台车,购入时抵扣了13%的增值税,出售是,合同价是21800.但是二手车市场开的票为81500,我们在缴纳增值税的时候以哪个金额缴纳呢?
老师,早上好,我公司是房地产企业,出售一台固定资产汽车,已经拿到二手车交易发票,还需要公司自己再开发票吗?出售的价格和买进来的价格一样,没有折旧过,需要缴纳增值税吗?我们是简易征收。
你好!我们公司小规模纳税人,2019年10月购入一辆汽车,当时入账把车价和购置税金额计入固定资产了,现在我们出售42万,账面价值27万,对方是个人不需要我们开票,但是我们公司做账是不是需要二手车发票呢?那二手车发票的开票金额是42/(1+13%)对吗?
老师你好!我公司是一般纳税人,有公司汽车转买给个人并取了二手市场的销售发票。请问:1.凭二手市场的发票,是需要纳税申报?申报系统里是有票申报,还是无票申报?2.二手市场发票价格偏低,公司系统里补开点销售可以吗?二张发票是不同金额,是合并计算申报,还是以大金额发票计算申报?请指点一下如何申报?
请问我出售固定资产产生的销项税是是需要当月缴纳增值税么?我缴纳税是按税盘来的,可是我出售固定资产是交给二手车市场的,我们公司没开票,那这个税控盘上没这个数据呀?
研发费用加计扣除的比例
老师,计提坏账准备是借:资产减值损失 5000 贷:坏账准备——张三 5000 。 那收回坏账准备的账是把两笔反回来做是吗?这样借:坏账准备——张三 5000 贷:资产减值损失 5000
老师,请问审核企业的研发费用加计扣除应该怎么做,谢谢
供应商多开发票,如何做到四流一致,减少税务风险
买几种商品支付了货款,隔月了商家还没开发票,具体怎么记账?
老师小规模纳税人价税合计做成本吧?
企业销售图书,请问需要缴纳增值税吗?
老师您好,2025年1月份补缴2024年1-8月社保调整部分,也补缴了产生的滞纳金,请问一下老师,1-8调整的那些数据要返回到当月更改数据重新申报吗?产生的滞纳金要用什么科目入账?谢谢老师
老师,您好,我想问一下,每个月是不是根据有多少进项发票,确定每个月的开票金额呢?
老师你好,向你请教一下,我这边有一个公司,元月份儿有一张发票有误。冲红没有冲成功,2月份冲红的,导致现在元月份儿需要缴纳十几万的税款,因为2月份冲红的,2月份儿这个销项税和销售额是负数,2月不用开发票的,这样是不是2月份就有留抵,留底可以抵减元月份的欠税款吗?还有就是附加税可以抵减么?
谢谢老师,比如账面价值7万元,出售价格是5万元,那股东还要缴纳差价的2万元的分红所得税吗
你好,不需要缴纳的, 但是税务局认为你们这个销售价格不公允会要求你们单位补增值税
那如果一元转让的话,这个如何处理呀老师
剩余的那一部分价值需要视同销售的,视同销售个人就需要交个税。
那就是低价卖出是不需要交个税的,如果是一元卖出,是需要缴纳个税的是不是老师。
你好对的 是这么做的