你好 借:固定资产, 贷:应付账款-暂估
老师,固定资产暂估转固时借:固定资产,贷在建工程和应付账款-暂估转固,发票陆续到以后怎么做账?
老师,固定资产暂估转固时借:固定资产,贷在建工程和应付账款-暂估转固,发票陆续到以后怎么做账?
老师,晚上好!固定资产的暂估入账怎么做分录呀
固定资产暂估账怎么做
老师好,固定资产设备已进场使用,暂付入账,是挂固定资产-暂估?还是应付账款-暂估?
企业注销库存可以出不了可以给股东吗
小规模转出未交增值税期末余额在借方负数,怎么调呀?
以下纳税人连续3个月申报的收入为0,请确认其是否离职
你好,申报季度财务报表,发现电子税务局自动生成的年初与自己做的财务报表上不同,是
初级加工核桃交易税是多少,200吨,
老师,请问律所缴纳合伙人所得税是指个体经营所得税吗
老师我在2024年9月已经付完款了出库单是9月的但是2025年才开发票怎么办
老师我在2024年9月已经付完款了出库单是9月的但是2025年才开发票怎么办
老师就是9月购买的医疗器械出库单是2024年9月份但是发票是2025年1月开的
[视同买断]齐鲁公司,2021年10月8日与甲企业(为增值税一般纳税人)签订代销协议,委托甲企业销售C商品100台、协议价为800元/台,成本520元/台,增值税率为13%。12月1日,收到甲企业开来的代销清单时开具的增值税专用发票上注明:售价80000元,增值税10400元。甲企业实际销售时开具的增值税专用发票上注明:售价92000元,增值税额11960元。12月7日,收到甲企业按合同协议价支付的款项。约定甲企业不能将没有代销出去的商品退回齐鲁公司。
老师,暂估金额以什么为依据
我们公司购买的固定资产,已经到了并使用了,但发票未到
你好,暂估金额,就是固定资产不含税的购买价款
嗯嗯,那老师,我先暂估,待发票到了再冲红,以发票再做即可,是这样吗
你好,是的,是这样的过程
好的,谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。