同学你好,是的,总公司收到这个钱,直接转给分公司的负责人就可以了。
我们有一个分公司,我们一个银行的流水本来总公司用,突然到了7月的的时候,总公司不用了,给分公公司用,到6月底余额有30万,现在要把这个银行给分公司用,不用分公司还的,意思就是总公司6月底银行流水余额30万,现在直接分公司用,分公司怎么把银行这个账做平,怎么做分录
老师,分公司的申报的问题,现在我们领导,让总公司银行下面添加分公司的银行,账在总公司做,是不是分公司的报销工资社保等开支都在分公司银行体现,那总公司账上的分公司银行跟总公司只是互转,然后分公司银行余额,月末是0,或者不是0.分公司的纳税申报怎么处理?因为分公司报销都开的总公司的发票,是不是分公司只是申报个税,社保就行了,其他税种不用申报?
老师,我们是分公司,因为资质关系收入基本都在总公司,每月总公司转款用于分公司经营。现分公司报销总公司的费用可以直接从分公司银行转账吗?总公司发票,分公司银行转账
老师,我有一家公司是分公司,因为投标用的是总公司,钱到了总公司,是不是总公司直接转给我们就行了?
老师,分公司注销银行,银行余额只能转总公司,那总公司收到这个钱是不是直接转给分公司的负责人就可以了?
请问,老师们过年都放假?有值班老师吗?
在建工程直接转为持有待售资产了,那么产生的运费搬迁费等怎么做账
借:受托代销商品 贷:受托代销商品款 这个分录整体是个啥意思?
老师,我们领导个人卡被封了,网商银行不能转账,说有几笔钱要说清来源,提供佐证,这种情况怎么办?昨天他的卡转出去18万,现在银行不让转了
弥补亏损要如何做会计分录
厂家为了在商场做促销活动先向经销商公司借了20件A货物,然后如何还货呢,通过以下方式:1.经销商公司预付货款10101元订相同A货物100件,每件101元;2.厂家发120件A货物给经销商公司入库,多20件说是返还之前借的20件;3.厂家开具发票金额10101元,数量120件,货单价下调为84.17。请问如何处理?请问1.2.3点怎么处理
老师,12月开的形式发票做了收入12月,图书出口。但是成本没有结转,因为书还没印刷出来截止昨天才从印刷厂送到港口。这都一月份了我还怎么结转成本呢。目前业务员也没把印刷合同交给财务,图书款都收完了结果成本还没有
老师,一般销售方为乙方吗?拟劳务,材料和机械合同需要拟哪些内容?
老师,收到一张纸质承兑,发现客户的财务章没盖清楚,那我要再被书出去的话,要出一份证明,那证明应该盖哪个公司的章?
用分配利润购建固定资产如何做帐
那这个账怎么做呢
我们扣了10元
同学你好,收到时,借,银行存款,贷,其他应付款,支付时,借,其他应付款,贷,银行存款。扣下部分,借,其他应付款,贷,营业外收入。
进账和出账的回单放一起是吗
同学你好,可以放一起做一个凭证处理。