借预付账款 贷银行存款4万 按月分摊 从12月份 借管理费用等 贷预付账款4万/12
老师,您好!我们是个体工商户,我们签了一个合同700多万,已经完工,但是今年只开了400多万的票,其余的对方暂时没有钱给,未开票,我们要被订为一般纳税人吗?
老师你好,就是我们工地上租赁了别人动产东西,那天对方说没票了,给我们个人代开了15万发票,今天又一个说是他们所得税高,要给我们个人代开,今天10万,这个风险大不大
老师你好,请问我们租金4万,当月扣钱了扣4万,但是对方没有及时给我们开票,而是下个月才开,请问怎么做账
老师,你好,请教一下,我们公司租的厂房,分租了部分出去,我们开了专票,请问下,怎么做账?这个收到的租金还是交给了出租方的,因为出租方给我们开了发票,我们分租部分出去,对方也要我们开票,我们开了,但这个账应该不是其他业务收入吧,因为这个租金,我们还是给了出租方,等于是把收到的发票,开了部分给别人
老师您好!我们这个交了租金4万多时间是2022.12.9--2023.3.9的对方开票今天已经开票给我们了,这个账怎么做的呀?
总包代分包发农民工工资,我们是分包,账务处理,个税申报
建筑行业增值税主表应税销售额怎么填
老师,季度申报主表时打开第11栏已填写了很大金额,不是本季度实际销售额,如果申报还用把这个金额改成实际金额吗?
初会报完名,交完费,发现电子邮件错了个数字,有事吗
初级会计缴费成功后发现学历和学位信息没有填,有影响吗
新开业公司资产总额为0,税务申报不能通过要怎么处理
老师好!请教老师,2021年的银行的贷款收入,三年后套用桂惠贷政策获得财政贴息,为什么银行还要再向企业开具贷款服务发票?因为企业第一笔贷款利息都没有变动。这样,企业的这张费用发票对应哪一笔利息支出?
老师问一下,小规模季报时,报增值税申报表里销售收入按照开发票1%计算写还是按照3%写
2500斤除百分之二十的损耗是多少
我们公司是供货方,购买方以信用证贷款从银行直接支付给我们大部分货款后,银行给我们来了一张利息发票,贷款方不是我们,这合理吗
那票已经开给我们了是4万怎么做分录?
按月分摊 开了发票也不能一次做 因为跨年 企业根据权责发生制来的
借待摊费用4 贷预付账款4 借管理费用1.3 贷待摊费用1.3 老师这样对吗
待摊费用已经取消了,早就不用这个科目了,用预付账款代替。
老师我账上用了长期待摊费用怎么办呢,可以调吗?
长期待摊费用是分摊13个月以上的 可以调整 你把剩余的余额借预付账款 贷长期待摊费用
1年12个月的可以用长期待摊费用吗?
借预付账款--二级科目租金还是收款单位名称呀 贷银行存款
不可以 13个月及以上的可以 二级科目一般写对方的名字
老师去年就做成长期待摊费用了,怎么调呀?
你把剩余的余额借预付账款 贷长期待摊费用
这家科目一直在软件里做的是应付账款呢
借应付帐款 贷长期待摊费用
好的谢谢您老师!
不用客气 工作愉快