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房地产企业预交增值税,认证了进项票直接抵预交增值税了,会计分录记借应交税费预交增值税代应交税费进项吗

2022-12-09 20:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-09 20:25

你好,预交增值税,应当是抵消 增值税的应纳税额  才是啊,没有预交增值税抵进项税额的做法啊

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快账用户7230 追问 2022-12-09 20:29

房地产企业预售阶段开不征税的发票,按3%预交增值税,进项票不能抵扣也不让认证。平常时借应交税费预交增值税,贷银行了,收到进项票时就借应交税费待认证进项税了。

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齐红老师 解答 2022-12-09 20:30

你好,预交增值税,应当是抵消   增值税的应纳税额(=销项税额—进项税额)  才是 (是针对这个回复有什么疑问吗)

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快账用户7230 追问 2022-12-09 20:33

没疑问,我知道正常是销项减进项,但现在没销项啊,

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齐红老师 解答 2022-12-09 20:34

你好,现在没销项,那预缴的增值税也不是抵进项啊。

你好,现在没销项,那预缴的增值税也不是抵进项啊。
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快账用户7230 追问 2022-12-09 20:37

其实应该我认证了进项没销项不能抵扣,应该留底退给我们,但现实是没退给我们直接扣了我们应该预交的增值税。咋做分录呢,

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齐红老师 解答 2022-12-09 20:38

你好,留抵税额,根本不会成为预缴增值税啊 

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快账用户7230 追问 2022-12-09 20:40

我说的可能不明白,举个例子就是我本月应该预交100万的增值税,税务局让我认证了80万进项。我是没销项,税务局直接用这80万抵预交增值税了,我本月用银行只交了20万。

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齐红老师 解答 2022-12-09 20:42

你好,是把留抵税额80万转为预缴增值税的意思?  

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快账用户7230 追问 2022-12-09 20:43

是,所以我借预交增值税100贷进项80银行20不对吗?不对该咋记呢

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齐红老师 解答 2022-12-09 20:44

你好,把留抵税额80万转为预缴增值税,分录是 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)

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快账用户7230 追问 2022-12-09 20:50

我预交的增值税都记到应交税费——预交增值税了。

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齐红老师 解答 2022-12-09 20:51

你好,预交的增值税,应当计入 应交税费—应交增值税(已交税金)  这个科目才是的 

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快账用户7230 追问 2022-12-09 21:02

不是这样吗?公司一直这样记的呢

不是这样吗?公司一直这样记的呢
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齐红老师 解答 2022-12-09 21:05

你好,预交的增值税,应当计入 应交税费—应交增值税(已交税金)  这个科目才是的  应交税费—预交增值税,没有这样的二级科目 

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快账用户7230 追问 2022-12-09 21:06

经历了好几家房地产会计分录都是这样设置的呢,弄不明白了

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齐红老师 解答 2022-12-09 21:09

你好,个人建议你去看一下预缴增值税正规的处理分录

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快账用户7230 追问 2022-12-09 21:18

是废止了吗?一直按这个来的,我就一直按原先分录继续做的,以前记那现在还是记那了

是废止了吗?一直按这个来的,我就一直按原先分录继续做的,以前记那现在还是记那了
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快账用户7230 追问 2022-12-09 21:19

为啥说没有预交增值税这个二级科目了呢

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齐红老师 解答 2022-12-09 21:19

你好,个人建议你去看一下预缴增值税正规的处理分录 预交的增值税,应当计入 应交税费—应交增值税(已交税金)  这个科目才是的,而不是  应交税费——预交增值税

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你好,预交增值税,应当是抵消 增值税的应纳税额  才是啊,没有预交增值税抵进项税额的做法啊
2022-12-09
您好 请问税金已经预缴过了吗
2022-12-09
 你好;          月末结转哦 ;  借  应交税费-未交增值税贷应交税费-   预交增值税;  借  销项税  贷   进项税 ; ; 应交税费-应交增值税 -转出未交增值税      借     应交税费-应交增值税 -转出未交增值税 贷   应交税费-未交增值税 缴纳 :借 应交税费-未交增值税 贷银行存款   
2022-07-14
你好,加计扣除不需要做计提分录的
2021-05-31
你好,是一样的,待认证认证后还是转到进项,最后转到未交增值税里。
2022-01-09
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