你好,学员, 借财务费用 贷应付利息
1日销售给甲公司A商品500件。每件不含税售价300元。成本220元。增值税专用发票上注明价款150000元,增值税19500元。收到甲公司签发的转账支票一张,送存银行。2、3日销售给外地丙公司B商品400台。每台不含税售价600元,成本520元。商品已经发出,以银行存款代垫运杂费3000元。采用托收承付结算方式,开出增值税专用发票。并向银行办妥托收手续。3.向银行借入500000元,期限6个月,年利率6%的借款存入银行。4.月末预提上述短期借款利息。5.以银行存款支付基本生产车间设备日常修理费5000元。6.以银行存款支付广告费100000元。7.销售甲产品一批,标价200000元,由于是成批销售,给予客户10%的商业折扣。并开具了增值税专用发票,款项尚未收回。该批商品实际成本为150000元。8.销售一批原材料,增值税专用发票注明价款800000元。款项收到并存入银行。该批材料的实际成本为590000元。9.本月应交增值税50000元,分别按7%、3%计算应交城市维护建设税和教育费附加。10.月末分配本月应付职工薪酬1295000元,其中生产A产品工人工资为4
4.月宋预提上述短期借款利息。5.以,银行存款支付基本生产车间设备日常修理费5000元。6.以,银行存款支付广告费100000元。7.销售甲产品一批,标价200000元,由于是成批销售,给子客户10%的商业折扣。并开具了增值税专用发票,款项尚未收回。该批商品实际成本为150000元。8.销售一批原材料,增值税专用发票注明价款800000元。款项收到并存入银行。该批材料的实际成本为590000元。9.本月应交增值税50000元,分别按7%、3%计算应交城市维护建设税和教育费附加。+
5.以,银行存款支付基本生产车间设备日常修理费5000元。6.以,银行存款支付广告费100000元。7.销售甲产品一批,标价200000元,由于是成批销售,给子客户10%的商业折扣。并开具了增值税专用发票,款项尚未收回。该批商品实际成本为150000元。8.销售一批原材料,增值税专用发票注明价款800000元。款项收到并存入银行。该批材料的实际成本为590000元。9.本月应交增值税50000元,分别按7%、3%计算应交城市维护建设税和教育费附加。+
要求:根据所给经济业务编制相关会计分录1、1日销售给甲公司A商品500件。每件不含税售价300元。成本220元。增值税专用发票上注明价款150000元,增值税19500元。收到甲公司签发的转账支票一张,送存银行。2、3日销售给外地丙公司B商品400台。每台不含税售价600元,成本520元。商品已经发出,以银行存款代垫运杂费3000元。采用托收承付结算方式,开出增值税专用发票。并向银行办妥托收手续。3.向银行借入500000元,期限6个月,年利率6%的借款存入银行。4.月末预提上述短期借款利息。5.以银行存款支付基本生产车间设备日常修理费5000元。6.以银行存款支付广告费100000元。7.销售甲产品一批,标价200000元,由于是成批销售,给予客户10%的商业折扣。并开具了增值税专用发票,款项尚未收回。该批商品实际成本为150000元。8.销售一批原材料,增值税专用发票注明价款800000元。款项收到并存入银行。该批材料的实际成本为590000元。9.本月应交增值税50000元,分别按7%、3%计算应交城市维护建设税和教育费附加。请作出以上会计分录
要求:根据所给经济业务编制相关会计分录1、1日销售给甲公司A商品500件。每件不含税售价300元。成本220元。增值税专用发票上注明价款150000元,增值税19500元。收到甲公司签发的转账支票一张,送存银行。2、3日销售给外地丙公司B商品400台。每台不含税售价600元,成本520元。商品已经发出,以银行存款代垫运杂费3000元。采用托收承付结算方式,开出增值税专用发票。并向银行办妥托收手续。3.向银行借入500000元,期限6个月,年利率6%的借款存入银行。4.月末预提上述短期借款利息。5.以银行存款支付基本生产车间设备日常修理费5000元。6.以银行存款支付广告费100000元。7.销售甲产品一批,标价200000元,由于是成批销售,给予客户10%的商业折扣。并开具了增值税专用发票,款项尚未收回。该批商品实际成本为150000元。8.销售一批原材料,增值税专用发票注明价款800000元。款项收到并存入银行。该批材料的实际成本为590000元。9.本月应交增值税50000元,分别按7%、3%计算应交城市维护建设税和教育费附加。请作出以上会计分录
股权转让资本公积需要转嘛
老师好,去年注册的公司,24年公司没有营业销售,就做一些加工,但是没有开销售发票,账上挂了制造费用房租水电和员工工资—生产成本,这些挂账等后期有销售产品了再慢慢结转成本可以吗?
待抵扣税费负数,期初放借放还是贷方?
我们公司是工程公司,从外面请了临时工,签约的劳务合同,这种在自然人电子税务局申报工资的时候要在哪一个模块申报
老师好,请问下之前公司收到稳岗补贴做了借银行存款贷营业外,,这个月退回的一部分回去要怎么入账呢
老师,您好。请问下,发现往年暂估委托加工物资没平,怎么处理呢?账务我是这么做的 借委托加工物资 贷应付账款-暂估
是不是要先申报24年年报,季度企业所得税才能弥补以前年度亏损
老师,我们有一家个体工商户营业执照下证时间是24年9月,一直没有税务登记,这个月才税务登记,需要去税务局说明把之前月份的税务申报补上吗?还是说直接从4月开始申报就好了?
我是公司是的法人,我可以通过公司给我发工资吗
老师,我公司是生产塑料件的,需要用到模具,这个模具是入固定资产吗?