您好,其实那些,你们手续费就做其他业务收入就行了,备注就是往来款
请问老师,我们公司跟客户谈成了一项业务,业务实际项目款为100万,但是客户想跟银行贷款120万,于是客户想要我们在签合同的时候合同约定金额为120万,我们公司实际从客户贷款银行收到的项目款也是120万,但后续我们需要把多出的20万转回给客户,客户说可以把这20万作为往来账处理,请问这个是怎么做为往来账处理的?
请问,我们公司跟客户谈成了一项业务,业务实际项目款为100万,但是客户想跟银行贷款120万,于是客户想要我们在签合同的时候合同约定金额为120万,我们公司实际从客户贷款银行收到的项目款也是120万,但后续我们需要把多出的20万转回给客户,客户说可以把这20万作为往来账处理,请问这个是怎么做为往来账处理的?
老师你好,我想请问一下。我公司是二手车交易跟银行合作办理购车贷款,收到银行房贷以后,要把收到的款项转到另外一个银行,我公司收取手续费,这个转入转出的账务处理如何做,转出贷款,备注需要如何填写
情况:我们是贷款咨询公司,客户要去银行贷款,没有贷款资格,然后来找我们我们帮他做贷款合同,由于金额大,我们做的是经营贷款,我们找出一家企业和客户的企业做一份购销合同,然后拿着这个购销合同去银行贷款,贷款发放下来以后给客户,然后再从客户的手里划转给我们,我们收到钱后,再把钱给第三方,让第三方把这个钱划转给客户,那我们这个咨询公司要怎么做账,我们是提供了那个购销合同和那个公司的,钱也划转给我们的卡里的,再有我们的卡里划转给第三方,然后再给客户,这个的话客户那笔流转钱算是我们公司的营业收入吗?我们银行流水里由银行划转下来里面的摘要写的就是购货
老师你好,请问一下比如8月份POS机转银行的手续费当月是50元,借:财务费用-手续费 50,贷:银行存款 50;9月份收到的发票金额却是45元,然后我这个怎么做账?(金额不一致对方给出的解释是最后一天款可能是次月收到,但是我对了几个月都还是不一致)
老师,工商年报社保基数的填写,是填每个人每个月的数据还是按照所有人每个月的乘积结果填写?
老师,这个合同,这个营业执照,开建筑服务劳务费,可以哇
老师,单位公户往个人卡上打租赁款,但是,个人因为税金问题,不给开发票,这种情况下,只能从个人给他打款吗?
请问老师一月份的时候有十多笔报销做错了已经转了,发现重复转了也做账了,现在该怎么办呢?
洗浴中心送给顾客的代金券应该记收入吗?
请问,甲公司注资100万,两个股东分别占60%和40%,甲公司100万均已实缴。甲公司连续三年亏损。 现我司0元购买其中一个股东的股权,占甲公司40%的股份,认缴40万(前股东已实缴)。 想问,我司的会计处理及需要交什么税?
请教老师,我们是物业公司,找房东租了房子,又转租岀去了,请问一下我们物业公司付给房东的租金等怎么做会计分录?
请问下,一人一号制具体是哪个文件,怎么查不到呀?
老师,供应商给我们的往来询证函,对方是营业收入科目,我怎么核对呢,我在账簿里找什么科目呢?
一般纳税人,本月预收不动产租赁5万,因为租赁期不确定,暂时不开发票,下月初怎么什么增值税