同学你好 这个是信息技术服务
老师,我们购买了一项电子签章的技术研发服务,对方提供的发票开具的是研发与技术服务—服务费可以吗,还是税收编码应该归属到信息技术服务中去
委托外单位开发软件,著作权归我们,取得的发票税目是应取得研发和技术服务还是信息技术服务?
请问,系统软件行业,委托现场技术服务合同,提供安装运维等服务的,6%税率,开票内容应该是信息技术服务,还是研发和技术服务?应该是哪个编码呢?
你好老师 技术开发合同备案后开发票不是免增值税吗 这个对应的税收分类编码大类应该选择哪个 研发和技术服务*软件开发服务 还是信息技术服务*软件开发服务
老师我们开出的发票是现代服务*专业技术服务,取得的进项发票是不是是信息技术服务可以嘛?
老师,我们公司代一个挂扣全额缴纳社保,他没工资的,分录怎么出
郭老师早上好,建筑工程公司,15%利润,35%工资人工费,20%机械租赁费,15%材料工具费,15%垃圾清理费,大概这样,然后有点招待费,这样做账合理吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?