同学您好,您好,借:预付账款,贷:银行存款,同时,借:管理费用当月应交税金-应交增值税(进项)贷:预付账款
支付的房屋租金143000,对方还未开票。现在入帐怎么入? 摘要:XXX房屋租金 借:预付款——XXX公司 贷:银行存款 这样对吗?
老师 公司6月付房租,金额27万元。但老板用私人账户付给对方,对方开的公司名称的专票,分录怎么做?
老师,对公支付了房屋租金,对方开的票开了个人,喊对方重新开,对方不愿意这笔帐怎么记
新开公司的公司,房屋租金预付了6个月,对方开的专票,分录怎么做?
新开公司的公司,房屋租金预付了6个月,对方开的专票,分录怎么做?
老师出售公司已经使用过的固定资产是开2个点的发票吗?还是采购几个点就开几个点啊
老师,及有简易计税又有一般计税,成本不能混淆,固定资产按简易计税和一般计税的收入分摊,那勾选的时候就一张发票啊难道再做进项转出吗?这样着实太费劲啊
老师你好现在印花税是千分之五减半交对吗
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老师,企业法人给自己发公司。但是没有实际发放,只是挂在了他的身上,现在税务局查账。说没有银行转账要汇算清缴调增。该怎么办?
处置固定资产,累计折旧期末小于期初,汇算清缴怎么办
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建筑行业今年一季度人数和去年一季度人数差太多。专管员说是要更正报表 因为企业有的季度有代发工资有的没有 这种难道就不合规了吗
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那专票在拿到是就做认证,那分录怎么写呢
这种情况 ,不需要进行单独的账务处理的
好的,办公用的设备多少元以下不用折旧,直接计入管理费用呢
如专票的进项税一直为抵扣呢
同学您好,企业可以自行规范,没有限制性规定的
好的,那房租专票没有认证,怎么写分录
借:管理费用当月应交税金-待认证增值税 贷:预付账款