你好,如果费用是真实的,会计上可以入账。 但是由于没有取得发票,是不可以抵扣所得税的
老师 请问一下这种票可以用来做原始凭证入账 抵扣费用吗?
老师 请问一下这种票可以作为原始凭证 报账吗?可以抵扣费用吗
老师,这种收据可以作为原始凭证吗?
老师,这种可以作为报销凭证吗?可以计算抵扣吗?
这种可以作为原始凭证入账并税前扣除吗?
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
老师 请问一下如果 会计上入账,到时候纳税调增,分录是怎么写?
你好,到时候纳税调增,有导致补交所得税 吗
老师 如果导致补交,和没有导致补交,分别是怎么处理呀?(老师,我还是零基础小白,我不知道分别遇到这个情况了该怎么做)
你好 如果导致补交 借:以前年度损益调整 ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款 没有导致补交,不需要做分录
噢噢 谢谢老师
老师,如果没有导致补交企业所得税,但是在税法角度是不是也多抵扣了费用,少交了企业所得税?
你好,纳税调增,没有导致多抵扣费用,没有导致少交企业所得税啊