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施工预缴增值税 是只填列主表27栏次吗老师?还用填写哪里不?这个是自动的还是手动填写的

2022-12-08 15:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-08 16:00

你好,预缴的增值税在附表四本期发生额和实际抵扣金额里面填写,如果需要抵扣的话,填写主表28栏手动填写。

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快账用户3258 追问 2022-12-08 16:59

老师   就是预交增值税是填写在附表四的对吧? 如果需要抵扣在填写主表28 不需要抵扣主表不填 手动填写的

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齐红老师 解答 2022-12-08 17:01

对的,是的,如果不需要抵扣,附表四只填写本期发生额就可以的,都是手动填写的。

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快账用户3258 追问 2022-12-08 17:02

老师 预缴是不是在开票时候就可以还是什么时间

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齐红老师 解答 2022-12-08 17:03

你好,开发票的次月15号之前都可以。

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快账用户3258 追问 2022-12-08 17:04

老师 我的意思是异地施工预交税款是在什么时候

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齐红老师 解答 2022-12-08 17:06

开发票的次月15号之前都可以的。

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齐红老师 解答 2022-12-08 17:06

可以提前交,按照合同缴纳。

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快账用户3258 追问 2022-12-08 19:50

老师 预缴不是在开发票之前吗 可以在次月15号之前?

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快账用户3258 追问 2022-12-08 19:51

老师 预缴怎么还存在抵扣不抵扣之说 这是啥意思?预缴只能对应这个项目吗

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齐红老师 解答 2022-12-08 19:57

你好,开了发票再遇皎也可以的,也可以再开发票之前预缴都行。

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齐红老师 解答 2022-12-08 19:57

你回企业所在地是销项减去进项减去预缴来缴纳税款的,如果是一般计税。

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齐红老师 解答 2022-12-08 19:57

销项大于进项的话,就不需要缴纳税款,你的玉娇不就抵扣不了,留着以后抵扣就可以的,不用非得用在这个项目上,其他的项目也可以

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快账用户3258 追问 2022-12-08 20:09

老师 附表四本期发生额和实际抵扣金额里面填写 本期发生额就是这次预缴多少 实际抵减税额填哪个数老师? 都是填在建筑服务预缴吗 我们是消防工程

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快账用户3258 追问 2022-12-08 20:10

填写的话 增值税附加税都填在这里?不需要再区分增值税和附加税部分了吗

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齐红老师 解答 2022-12-08 20:14

比如预交了100,你需要实际抵扣80, 本期发生额填写100,实际抵扣金额填写80 主表28栏填写80

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齐红老师 解答 2022-12-08 20:14

填写增值税的就可以的,附加税的不需要单独填写,你的增值税抵扣了,附加税跟着抵扣。

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快账用户3258 追问 2022-12-08 20:21

老师 比如预缴了增值税100 实际这月抵扣也是100 就按上面的填写 是填在建筑服务预缴里面吗 我们是消防工程 或者是别的项目 只是异地 附表四这里面数只填增值税 主表中也是增值税对吗老师 附加税是自动的吗?

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齐红老师 解答 2022-12-08 20:27

是的对的是的对的是的。

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快账用户3258 追问 2022-12-08 20:34

老师 为啥都填写建筑服务呢

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齐红老师 解答 2022-12-08 20:36

建筑服务包含建筑工程和建筑劳务。

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你好,预缴的增值税在附表四本期发生额和实际抵扣金额里面填写,如果需要抵扣的话,填写主表28栏手动填写。
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同学你好 那就手动填写了
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