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老师,购入一批货物,当月收到发票,但是货没有卖出去,那需要结转成本吗?这个收到的发票在什么时候入账,是收到发票当月入账,还是卖出去后结转成本当月入账呀

2022-12-08 15:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-08 15:51

你好,收到发票在当月入账。销售的时候才结转销售成本

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快账用户5674 追问 2022-12-08 15:52

那发票附在哪个凭证后面呀

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快账用户5674 追问 2022-12-08 15:52

结转成本后面不用附发票吗

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齐红老师 解答 2022-12-08 15:52

是的,结转成本后面不用附发票

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快账用户5674 追问 2022-12-08 15:54

好的,那比如这个月买货,下个月菜收到发票,那这个发票怎么入账,还需要另外写分录吗?怎么写啊

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齐红老师 解答 2022-12-08 15:56

暂估入库 借;库存商品或原材料  贷;应付账款-暂估 发票到后红冲暂估 借:库存商品/原材料       应交税费-增值税-进项 贷:应付账款

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快账用户5674 追问 2022-12-08 15:57

老师的意思是,没有收到发票先暂估库存,等收到发票就红冲暂估,然后再做库存分录是吧

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齐红老师 解答 2022-12-08 15:59

是的,就是那个意思的

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你好,收到发票在当月入账。销售的时候才结转销售成本
2022-12-08
你好这个先根据这个暂估去结转成本,后续取得发票有差异冲掉重新按发票去结转成本就可以
2021-06-18
你好!按进价暂估入库结转成本,次月取得发票原分录红字冲回暂估分录,在按蓝字发票做就可以
2022-04-12
按照你暂估的就可以的,你是一般纳税人还是小规模的,一般纳税人收到专票按照不含税的来。
2022-01-13
你好!可以暂估成本入库的
2020-12-08
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