你好,其他应收款,其他应付款,还有应付职工薪酬。
请问一下,年前结账需要注意哪些科目应该有余额,哪些科目应该处理掉
请问一下,在年结账之前,需要注意哪些科目是不能有金额的?
老师,我想问一下,年底了,请问下,我们账上,有哪些科目余额需要注意的吗?
老师,我问下建账要注意哪些,我目前把应收余额填上去了,目前的情况是收了一部分应收款,还有其他科目要填期初数据吗
老师请问下 我们账上应收账款一直有钱需要收 是往年一直下来的 与老板核实他说不欠我们钱 想请问下老师用哪个科目来冲应收账款的余额
老师好,请问,2024年社保养老基数调整,但是在2025年1月才出政策补缴!那么补缴的这个社保费,应该入管理费用还是以前年度损益调整呢?
老师,工资超过5000以上,要交个税,公司会计没喊提供减免资料,听同事说需要再个税app上面自己提交,提交了,是不是就不管了,还是每个月或者每年还要操作一下,那会计那边也不用管了,只管申报我的个税就是了吗?个税系统跟到自然人客户端是关联的嘛。老师问题多,麻烦逐一帮我解答一下,谢谢老师
公司名义买车可以抵扣多少费用,增值税13个点外还有企业所得税可以抵扣多少?就是说合计可以抵多少个百分点
老师好,请问前两年公户汇私户个人卡,现在还来现金,凭证摘要写还款还是交来现金
老师其他应付款金额240多万有什么办法做平吗?我问老板老板也不知道说之前会计做的,老师应该怎么做账把这笔钱的金额做小一点呢?
请问老师进回公账的款都要开票吗?
我们普通企业是不是不用回避?老板娘的儿媳妇儿啦,老板娘啦可以当会计。
出纳是管钱的吗,稽核是干什么的
甲健身俱乐部,于今年1月1日和乙客户签了合同,乙支付会员费12个月的3816元, 甲1月1日收到会员费时, 借:银行存款 3816 贷:合同负债 3600 应交税费—待转销项税额 216元 1月底确认收入: 借:合同负债 300 应交税费-待转销项税额 18 贷:主营业务收入 300 应交税费—应交增值税(销项税额)18 请问这道题是在什么时候开发票? 是在第一步做待转销项税额时开发票吗?还是在第二步,应交税费—应交增值税(销项税额)时开发票呢?怎样和税务报表对应?谢谢老师
公司要租员工或者个人的车,需要个人开具发票吗?
然后看看你这个货币资金大不大。
其他应收款金额大
你好同学,那应该是让对方把钱给他转回来一部分,相当于是别人欠我们的钱,这个还好一点。
其他应付款老板十万,这个咋处理
你好同学,那我们给他转钱还给他就可以,咱还有账户里还有钱吗?可以还给他的。
没钱了,咋办呢?一个疫情把大家伙搞得都没有钱了,
你好同学其他应付款金额不大的话,10万块钱不算大,一般也没啥问题的。