你好,如果是还借款的话,之前你们是借银行存款贷其他应付款,你还借款的话就是借其他应付款贷银行放款了,如果是个人借你单位的钱借其他应收款贷银行存款。
郭老师 还是上面暂支单的 问题 我可以做这个分录吗? 借其他应收款_员工 贷其他应付款_甲方 吗
老师好,我想请问下,社保个人承担的部分是用 其他应收款 还是其他应付款呢,一般在用哪个?
老师 有一张回单 是对公转给个人的 用途:往来款,还一般户借款 摘要能不能按用途写 往来款 还一般户借款 请问老师这张回单 分录:借 其他应付款-XX人 贷银行回款 有问题吗 老师
@郭老师 老师 一般户转个人的回单 分录是其他应付款还是其他应收款呢 老师
老师,其他应收款和其他应付款的定义是什么呢 怎样判断分录是其他应收款和其他应付款呢
暂估收入,主营业务收入不具体到每个产品,那结转成本怎么结转呢?
基产品全年产量为7200件,该产品的单件库存保管费用为4元/年,每一次的换产费用为400元。试计算该制品的经济批量,并计算其生产间隔期
请问暂估收入,应收账款的二级科目写暂估收入还是写客户呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?什么条件下能暂估收入呢?
您好,领导想把未发货的收入12月份先确认,1月份就能发货,那是不是可以暂估收入呢?
银行小微贷款拨付50万元进入公司公账,后公司将50万元全部转给法人,怎么入账处理呢
您好,暂估收入的分录,应收账款的二级科目写暂估收入还是写供应商呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?下个月要冲红吗?
请问暂估收入需要结转成本吗?需要报税吗?分录怎么做呢
您好,请问我们有一个合同,是分批发货,年底可以先把未发货的一部分暂估收入吗?
你好老师比如说第一季度我报企业所得税税负率为3.3第二季度为3.2但是如果每个季度按3.5来算我是交少了钱第四季度我报3.5可以把之前三个季度少交的弥补上吗
在用友t3报表管理系统中,报表编制完成后进行报表审核才有意义,否则报表没有数据审核时必然会提示错误对吗
老师 是这样 一般户有两张回单 一张是一般户转给公司负责人的(不是股东和法人)备注是还借款 您说这张回张的借方应该是什么呢 老师 另一张回单是银行给退回了
贷其他应收款,贷银行存款做这个。
上面写错了,应该是借其他应收款贷银行存款。
回单上备注是 还借款 凭证摘要写借款还是还借款 老师
你好,实际是借款的业务是吗?如果是的话,按照你实际业务来。
老师 基本户的回单 收款方是XX门诊部 用用途是体检费 您说这张回单应该怎样做分录呢 老师
借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费基应付职工薪酬福利费贷银行存款,应该这个就是你们体检的吧?
是的 老师
老师 还有一张回单 是对公向另一家公司基本户转账 用途是往来款 您说这张回单应该怎样写分录呢 请老师多指教
支付的是什么业务?你别光看备注往来款,包含很多借款、货款都有。
老师 是这样我们公司和那个公司是同一个领导(非法人和股东)那个公司是新成立的 账户里没有资金 所以我们公司就给转了一笔 您说这样 应该怎样记分录呢 老师
借其他应收款,贷银行存款。
好的 老师
不用客气,工作愉快。
老师 基本户往一般户转账 两张回单是都必须做上还是可以只做基本户的就可以了 老师 每次您回复完我都没有及时回复您 感谢老师 因为跟您只有10次提问 要省着用 老师
借银行存款,一般户贷银行存款,基本户坐着一个凭证,然后它的后面的原始凭证是两张银行回单。