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信和达公司2021年12月末,财务主管检查明细账时发现如下问题,请根据业务内容,会计进行相应的会计处理。1.12月25日,财务主管发现行政部购买打印纸,原始发票显示2510元,记账凭证记录如下:借:销售费用-办公费2150贷:银行存款2150在销售费用-办公费、银行存款明细账上均登记成2150元,请问:(1)该记账凭证是否有错,如有错,请采用什么方法进行更正。(2)编制正确的会计分录。

2022-12-07 19:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-07 19:11

你好稍等给你回复的

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齐红老师 解答 2022-12-07 19:19

1 记账有问题的,这个金额不对,少做了金额, 补账 2借销售费用办公费360 贷银行存款360

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记账有问题的,这个金额不对,少做了金额,借销售费用办公费360 贷银行存款360
2022-12-07
你好稍等给你回复的
2022-12-07
你好,正在解答中请稍等。
2022-12-23
你好,学员,稍等一下的
2022-12-03
进行调整处理。 借,其他应付款 贷,,以前年度损益调整 应交税费 增值税 销项。
2022-06-18
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