同学你好 你的问题是什么
借款利息800元。 16、月末,将本月制造费用11420元计入所生产甲产品的生产成本。 17、公司本月生产的甲产品全部完工,验收入库。结转已完工甲产品的全部生产成本。 18、销售甲产品,售价150000元,增值税税率13%,收回货款100000元存入银行,余款尚未收到。19、用银行存款20000元支付产品广告费。 20、计算应交纳的4500元消费税金。 21、 结转已销售甲产品的实际生产成本65000元。, 22、以现金支付违约罚款500元。 23、将企业本期实现的销售收入结转到“本年利润"账户。 24、将“成本、费用、支出、营业税金及附加”等账户的发生额结转入“本
1、2019年12月2日,甲公司将一批原材料委托外单位代加工成W产品(属于应税消费品,产品收回后直接用于销售),发出原材料的实际成本为100000元,月末从受托方取得的增值税专用发票上注明的加工费用为10000元,增值税为1300元,受托方代垫运费400元,增值税36元;取得的消费税代扣代缴报告表上注明的消费税为5842元,全部以存款支付。加工完毕,款项已支付,W产品验收入库。要求:根据上述资料编制会计分录。画出委托加工物资T型账户。2、甲公司“产品入库汇总表”记载,2019年12月验收入库的F产品1000台,实际单位生产成本500元,编制结转入库产品成本的会计分录。3、甲公司2019年12月月末汇总发出商品中,当月已经实现销售的A产品500件,B产品1000件,该月A产品的实际单位成本为200元,B产品的实际单位成本为400元,编制结转销售成本的会计分录。
1、2019年12月2日,甲公司将一批原材料委托外单位代加工成W产品(属于应税消费品,产品收回后直接用于销售),发出原材料的实际成本为100000元,月末从受托方取得的增值税专用发票上注明的加工费用为10000元,增值税为1300元,受托方代垫运费400元,增值税36元;取得的消费税代扣代缴报告表上注明的消费税为5842元,全部以存款支付。加工完毕,款项已支付,W产品验收入库。要求:根据上述资料编制会计分录。画出委托加工物资T型账户。2、甲公司“产品入库汇总表”记载,2019年12月验收入库的F产品1000台,实际单位生产成本500元,编制结转入库产品成本的会计分录。3、甲公司2019年12月月末汇总发出商品中,当月已经实现销售的A产品500件,B产品1000件,该月A产品的实际单位成本为200元,B产品的实际单位成本为400元,编制结转销售成本的会计分录。
1、2019年12月2日,甲公司将一批原材料委托外单位代加工成W产品(属于应税消费品,产品收回后直接用于销售),发出原材料的实际成本为100000元,月末从受托方取得的增值税专用发票上注明的加工费用为10000元,增值税为1300元,受托方代垫运费400元,增值税36元;取得的消费税代扣代缴报告表上注明的消费税为5842元,全部以存款支付。加工完毕,款项已支付,W产品验收入库。要求:根据上述资料编制会计分录。画出委托加工物资T型账户。2、甲公司“产品入库汇总表”记载,2019年12月验收入库的F产品1000台,实际单位生产成本500元,编制结转入库产品成本的会计分录。3、甲公司2019年12月月末汇总发出商品中,当月已经实现销售的A产品500件,B产品1000件,该月A产品的实际单位成本为200元,B产品的实际单位成本为400元,编制结转销售成本的会计分录。
6.(1)2015年3月18日黄河公司以银行转账支票预付恒达公司采购A材料款10000元。(2)2015年3月25日,黄河公司收到恒达公司发来的A材料;发票标明的价款为30000元,增值税为5100元A材料已验收入库。(3)2015年3月29日黄河公司开出转账支票补付恒达公司的货款25100元。7.2015年3月30日,黄河公司生产A、B产品分别为100件和80件,单位生产成本分别为20元和10元,全部完工并已验收人库,结转人库产品的生产成本。8.(1)2015年4月20日,黄河公司向新华公司出售A产品100件,每件不含增值税的售价1060元,共计货款106000元,增值税为18020元,产品已发出,货款尚未收到。(2)2015年4月30日,新华公司以银行转账方式支付上述货款。
居委会有办公经费余额,购买一个固定资产从上级拨款-办公经费余额出,怎样记账既从银行存款出掉这笔钱,又从办公经费里扣掉这笔钱,每个月固定资产折旧自动结算出折旧凭证,使用农村集体经济组织会计制度
本单位有一般户,用于贷款。然后往不同的个人银行里转,还款也是。我一般户和基本户做账是一起的,如一般户要注销,这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款,问题你冲了银行存款,一般户,这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
单位有一个一般户,用于贷款。但是这个贷下来的款子,转入不同的私卡。还款也是不同人还,或者基本户还。现在的问题是,我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
.张某为一中国公民,2022年1月至3月,从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元,每月专项扣除1500元,赡养老人专项附加扣除每月2000元, 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元,取得一次性劳务报酬30000元。要求计算: (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额; (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额; (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款,但是都转给不是本公司的个人,然后还贷也是不同的人还进来的,有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的,问题是到时候这个一般户注销了,我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗?
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
那不申报里的当期已开具又是?
出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么