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老师 这个是我预估企业所得税表。这样算出来应纳税所得额的金额是2529950.28元,要是开进来这个金额的成本票是不是就不需要缴纳企业所得税?应纳税所得税是这个金额我还属于小微企业吗?

老师 这个是我预估企业所得税表。这样算出来应纳税所得额的金额是2529950.28元,要是开进来这个金额的成本票是不是就不需要缴纳企业所得税?应纳税所得税是这个金额我还属于小微企业吗?
2022-12-07 13:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-07 13:19

同学您好,如果你有这么多成本票就是属于的哦

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快账用户9760 追问 2022-12-07 13:59

这个948007.41元在2022年底是可以弥补应纳税所得额的对吧?弥补完这部分要是应该税所得税小于300万就是可以用小微企业所得税政策是吗?

这个948007.41元在2022年底是可以弥补应纳税所得额的对吧?弥补完这部分要是应该税所得税小于300万就是可以用小微企业所得税政策是吗?
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齐红老师 解答 2022-12-07 14:09

同学,是的呢,你的理解是对的呢 期待你的五星好评哦

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同学您好,如果你有这么多成本票就是属于的哦
2022-12-07
 你好;       你知道你企业所得税税负率; 你可以反推你还差多少 成本费用发票的 ;     
2022-12-07
你好,对的是的,按照你这个正确的。
2022-11-07
你好,你的这个是6月计提所得税
2021-12-12
学员您好,图1的预缴企业所得税是21年4-6月,而你图二是19年4-6月,所属期不对
2021-12-13
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