。借银行存款贷,其他业务收入应交税费。借应付职工薪酬。贷银行存款。
老师您好!我想咨询下问题,本单位员工的车辆发生了一笔车保险费用,员工把钱打到对公账户了,对公账户电汇给保险公司了,发票开给了公司,我想问下员工把钱打给公司这笔分录怎么做好呀?
老师麻烦问下我们公司给一位退休返聘的员工正常购买了公积金,审计查出来出退休返聘的不能买公积金,现在公积金管理中心把这位员工的钱全退回到公司账户里面去了,单位扣的部分就给到单位,其余的全部给到员工,然后注销员工的公积金账户,请问怎么做账啊这种
麻烦问下各位老师同学:公司误给一位退休返聘的员工从2017年到2021年底正常购买了公积金,现在公积金管理中心把这位员工公积金账户的钱全退回到公司账户里面去了,单位扣的部分就给到单位,其余的全部给到员工,然后注销员工的公积金账户,请问这种该怎么处理的,退回单位88352.43元,单位扣除52947元,其余的退给员工本人
老师 请问 因为一些原因 公司门店暂时关闭营业 以后会不会重开还是未知数 没有收入 员工原来也都是以志愿者的形式 没有工资 但给他们做了账面工资 只有账 不实发 现在连收入都没有了 这该怎么做账?
公司有两位员工代表公司去做抗疫志愿者,结束后志愿者处把两位员工的工资打到公司账户里,公司再支付给员工。请问下这笔钱该怎么做账呢?分录怎么做?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
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老师可以写清楚点吗,为什么要借:应付职工薪酬?
。因为是您单位的员工啊,所以用应付职工薪酬。 。你们单位收到其他单位给打款,是你们单位的收入。你们单位收到其他单位给打款,是你们单位的收入。