同学你好 这个需要还给法人
老师,您好,公司注册资本是200万元,公司一直没有入资款,每次都是法人打钱记入其他应付款——法人,现在可以将其他应付款——法人的资金转为投资款呢,需要什么附件吗
老师,我们公司这个其他应付款,其他应收款往来支付宝其实都是法人的收款和付款,往来其实应该挂在法人名字下,之前会计不知道这个情况,现在想调整一下,都调整成在法人下面往来,怎么调整呢?
老师 我想问下公司要注销,但是账上挂着其他应付款是法人的,实收资本还未交期,这个其他应付款应该怎么处理呢
请问老师,向法人借款10万元用于开资等费用,挂在其他应付款下,法人是股东,可不可以直接转为注册资金,“借:其他应付款10万 贷:实收资本10万”
老师公司要注销,但是其他应付下挂法人50万,实收资本为0,投入资金一直以往来形式挂其他应付款法人,现在注销,这个怎么弄呢
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
我是一家一般纳税人酒店,主营住宿,税率太高了,就想再注册一家小规模分出去开点票 但酒店消防证的证很难办,费高,门头用的都是这个一般纳税人(消防证齐全)的名字 算不算偷税?
老师,因未满足可行权条件被取消的以现金结算的股份支付,怎么办?
怎么做账,还呢,挂在其他应付里,又是亏损
同学你好 那就转到实收资本或者营业外收入 营业外收入可以弥补亏损
哦谢谢,老师凭证后附什么单据呢
同学你好 你选择哪一种呢
2种老师你都说一下,我看那个方便用那个
同学你好 第一个转到实收资本要交印花税 第二个转到营业外收入 你们是亏损的可以用营业外收入弥补亏损