您好,是的,先更正申报,再去填报误缴多缴退税申报表
老师我想问一下 本月应该缴纳的增值税是700,但是实际申报的时候数据填错了,缴纳了八百,事后发现及时去税务局更改了增值税申报表,多缴纳的100也申请了退税,在记账的时候,那100应记在哪里,暂时现在还没有收到多缴纳100的退税
你好老师,麻烦我想咨询一下,我去年12月有一笔收入没申报,但在今年5月份所得税汇算清缴时申报表中已申报了,请问我还用不用去税务局更正增值税12月份申报表呢?如果更正是不是得更正到现在呢?
嗯,我3月1号在个人所得税app里面进行了申报预约,然后呢未及时回复,然后当时我误操作点了作废,然后呢现在我再次申报变成应缴纳税22453,我的当年的总的收入是98000块。上次我填报正常的话应该是退税258块,但是现在的话不知道作废的怎么样把它删除,然后无法操作,目前就申报了一个房贷信息,其他没有申报过。麻烦老师帮忙解答一下。
你好老师,麻烦问一下,今天申报增值税的时候,申报信息错误导致多缴了两千元的增值税,现在想退回怎么操作?是先更正申报表再去填报误缴多缴退税申报表吗?麻烦老师给讲一下流程
老师好,之前公司在申报员工个税时,填报信息错误,导致多缴了税金,后来更正申报,觉得再去税局办退税又太麻烦没去,导致现在缴税金额和申报记录不一致,请问账务怎么处理
老师您好,今天做的社保基数申报,实际月均低于最低基数,12366让我按照最低工资填月缴费工资,申报完成后,又打电话确认了一遍,区属局说要填实际工资,修改的话要带很多资料到大厅,税务局说但是不修改暂时也不影响社保缴费,因为实际工资都低于最低缴费标准,可以不做修改了吗?我是被不专业的12366给坑了
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增值税及附加税已缴款,未记账的账务处理?
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今年亏损时借:利润分配-未分配利润贷:本年利润问题本年利润在贷方表示的是今年的盈利,但今年不是亏损的吗,这里的本年利润表示的是什么意思
本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额14027.11的2%,请确认填写是否正确,
出口退税申报企业存在未完成的变更事项,不予受理
本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额14027.11的2%,请确认填写是否正确,
现金日记账年结需要在空白处划斜线,但是划线不小心把数字也划上了,如何改正
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上传附件只上传缴费证明就可以吗?原因是写因为办理留底退税缴回导致重复缴税还是直接写填报信息错误?
您好,上传附件上传缴费证明以及申报表。原因如实些即可
上传申报表是更正前的还是更正后的?
你好,两个都需要的呢