你好 报销办公费的会计分录 借:管理费用,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:库存现金 按照部门人数进行分摊水费 借:销售费用,管理费用,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款
12月3日,人力资源部张东报销办公用品3580.00元,取得增值税专用发票,专用发票上的金额为3168.14元,税额411.86元,价税合计金额为3580元,出纳以现金付讫12月13日,企业缴纳水费872.00元,收到增值税专用发票,金额为800元,税额为72元,出纳以银行转账支票支付水电费。(企业共有20人,其中销售部门人员10人,人力资源部5人,财务部5人,按照部门人数进行分摊水费20、请编制报销办公费的会计分录(6分)
12月3日,人力资源部张东报销办公用品3580.00元,取得增值税专用发票,专用发票上的金额为3168.14元,税额411.86元,价税合计金额为3580元,出纳以现金付讫12月13日,企业缴纳水费872.00元,收到增值税专用发票,金额为800元,税额为72元,出纳以银行转账支票支付水电费。(企业共有20人,其中销售部门人员10人,人力资源部5人,财务部5人,按照部门人数进行分摊水费20、请编制报销办公费的会计分录
12月3日,人力资源部张东报销办公用品3580.00元,取得增值税专用发票,专用发票上的金额为3168.14元,税额411.86元,价税合计金额为3580元,出纳以现金付讫12月13日,企业缴纳水费872.00元,收到增值税专用发票,金额为800元,税额为72元,出纳以银行转账支票支付水电费。(企业共有20人,其中销售部门人员10人,人力资源部5人,财务部5人,按照部门人数进行分摊水费请编制报销办公费的会计分录
12月3日,人力资源部张东报销办公用品3580.00元,取得增值税专用发票,专用发票上的金额为3168.14元,税额411.86元,价税合计金额为3580元,出纳以现金付讫12月13日,企业缴纳水费872.00元,收到增值税专用发票,金额为800元,税额为72元,出纳以银行转账支票支付水电费。(企业共有20人,其中销售部门人员10人,人力资源部5人,财务部5人,按照部门人数进行分摊水费请编制报销办公费的会计分录老师数额是多少
人力人力资源部张东报销办用品三千五百八人力资源部张东报销办用品三千五百八十元取得增值税专用发票专用发票人力资源部张东报销办用品三千五百八十元取得增值税专用发票专用发票上的金额为三千一人力资源部张东报销办用品三千五百八十元取得增值税专用发票专用发票上的金额为三千一百六十八点人力资源部张东报销办用品三千五百八十元取得增值税专用发票专用发票上的金额为三千一百六十八点一四元数额为四百一人力资源部张东报销办用品3580元,取得增值税专用发票,专用发票上的金额为3168.14元,数额为411.86元是价税合计金额为三千五百八十元是价税合计金额为三千五百八十元出纳以现金是价税合计金额为三千五百八十元出纳以现金乞讨十二月十三日企业是价税合计金额为三千五百八十元出纳以现金乞讨十二月十三日企业交纳税费是价税合计金额为3580元,出纳以现金乞讨,12月13日企业交纳税费872元收到的增值税专用发票金额为八百元数额为七十二元出让以收到的增值税专用发票金额为八百元数额为七十二元出让以银行转账支票支付水电收到的增值税专用发票金额为八百元数额为七十二元出让以银行转账支票支付水电费企业共有二十几周收到的增值税专用发票
郭老师在么?有个问题咨询一下
员工社保没在自己公司,餐费不能做自己公司,税务局给拎出来了。这个怎么处理
老师,制造部门里也设置了招待费科目,在汇算的时候要与管理费用和销售费用里的招待费加一起做调整的吧?
老师,年度总营业成本大于年度总购进的金额会是什么原因呢?
老师 你说员工有一笔宿舍的住宿费之前我们公司已经对公付了,已经计入当期费用了,现在要在员工工资里把这笔钱扣掉,你说咋做合适呢,把之前那笔费用冲掉吗?如果冲掉了,现在发工资了,怎么做分录
老师,现在个税还可以申报年终奖吗?24年没有申报?现在申报是不是25年才可以汇算清缴还是24年?
老师你好,这边送的快账软件现在还能入三月份的账吗?
老师 你说员工有一笔宿舍的住宿费之前我们公司已经对公付了,已经计入当期费用了,现在要在员工工资里把这笔钱扣掉,你说咋做合适呢,把之前那笔费用冲掉吗?老师现在的分录怎么做
老师好,小规模纳税人,季报。实收资本增加25万 会计分录咋做?谢谢老师
老师,这里怎么写合适,为使结算顺利进行,请贵单位协调为盼!
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