同学你好 未实现内部交易损益的金额=(240000-200000)×(1-70%)=12000(元),相关分录为: 借:营业收入240000 贷:营业成本228000 存货12000 个别报表中对该存货应计提的减值准备=240000×(1-70%)-70000=2000(元);合并报表中该存货的成本=200000×(1-70%)=60000(元),小于可变现净值,说明合并报表中该存货未发生减值,抵销个别报表中多计提的存货跌价准备: 借:存货存货跌价准备2000 贷:资产减值损失2000 (2)因为该存货尚未对外出售且可变现净值未发生变化,因不涉及其他抵销事项,分录为: 借:未分配利润年初12000 贷:存货12000 借:存货存货跌价准备2000 贷:未分配利润年初2000
.甲公司拥有乙公司80%的表决权股份,2015年甲公司和乙公司之间发生的内部交易如下: (1)1月1日,乙公司平价购买甲公司当日按面值发行的期限为五年、年利率为6%、每年末付息、到期一次还本的公司债券300000元,2015年年末,当年利息已支付。 (2)4月15日,甲公司向乙公司销售一批商品,该批商品的成本为80000元,售价为100000元(不考虑增值税),款项以银行存款支付。截至2015年年末,乙公司所购入的商品中有60%已对外出售,剩余商品的可变现净值为30000元,乙公司已计提存货跌价准备10000元。 请问:(1)如何编制甲公司2015年末合并工作底稿中与内部债权债务有关的抵消分录 (2)如何编制甲公司2015年末合并工作底稿中与内部存货交易有关的抵消分录。
甲公司拥有乙公司80%的股权,2015年7月10日,甲公司向乙公司销售一批商品,该批商品的成本为200000元,售价为240000元(不考虑增值税),款项已结算。截:2015年年末,乙公司所购上述商品未对外出售,期末该商品的可变现净值为180000元,乙公司计提了60000元的存货跌价准备。要求:编制2015年甲公司与内部存货交易有关的抵销分录;
甲公司拥有乙公司80%的股权,2015年7月10日,甲公司向乙公司销售一批商品,该批商品的成本为200000元,售价为240000元(不考虑增值税),款项已结算。截止:2015年年术,乙公司所购上述商品未对外出售,期末该商品可变现净值为180000元,乙公司计提了60000元的存货跌价准备。要求:编制2015年甲公司与内部存货交易有关的抵销分录;
甲公司拥有乙公司80%的股权,2015年7月10日,甲公司向乙公司销售一批商品,该批商品的成本为200000元,售价为240000元(不考虑增值税),款项已结算。截:2015年年末,乙公司所购上述商品未对外出售,期末该商品的可变现净值为180000元,乙公司计提了60000元的存货跌价准备。要求:编制2015年甲公司与内部存货交易有关的抵销分录;(老师拜托了!!!)
3、甲公司是乙公司的母公司。2020年1月1日销售商品给乙公司,商品的成本为40万元售价为570万元,不考虑增值税。乙公司购入后作为存货核算,至2020年末,10%售出集团,30%作为乙公司的年末存货。2021年,甲又向乙售出该商品,成本180万元,售价190万元。2021年末,乙公司期末存货中有76万元的该商品存货是甲公司售给它的,内部销售利润率不变。要求:做2020、2021年有关内部存货交易的抵销分录,单位万元。
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?”
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?
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我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。是不是得写6262在合同上。
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。合同要不要写6262
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262
律师事务所合伙人经营所得税的账务处理
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。合同金额是不是也得是6262