您好,借方冲减应收账款或者是银行存款
好的,^_已经销售出去的设备有开票,账上做了收入,现在有部分说是不能算收入,也不是销售退回,贷方冲减部分销售收入,借方怎么做呢
购销双方去年发生一笔交易,交易当年双方已交款,开票(普票),入账。跨年时所得税已汇算清缴。因发生销货部分退回,需冲红去年发票,请问,入账发票,是全额冲红,还是部分冲红?购买方需不需要去所在地税填写相关证明,销售方和购买方冲红分录怎么做
进货9万元,做了暂估入库,借库存商品9万 贷应付账款总部9万 销售出去1万2是给了3个客户,不过不确定销售金额客户能接受,这个销售金额并不确定,所以没收钱收入更不确定,但是客户已经收到货了没说退货,人家也不说掏钱的事,这会计分录怎么写?
出口货物(包含安装调试),只能收回部分款项,还有部分款项无法收回,一般纳税人, 1、这种收不回的款项如果视同销售处理,账面应收账款借方余额如何冲销呢?难道要做坏账处理? 2、如果不做视同销售,做进项税额转出那么开具部分红字发票,借:应收账款(负数),贷:收入(负数),是不?正好可以把收不回的款冲平
老师好,我这边是商贸公司,关于销售后的酒盖,公司回收账务处理,销售的时候已经确认了收入,回收后支付的是现金,没有票不知道怎么入账,想做销售费用,又没票据支撑,这部分支出一直挂在账上,不知道如何处理
老师,办理新公司公户需要什么资料啊
会计档案需要一个完整的会计年度吗?例如我1-3月份都是纸质档案,4月份改成电子档案,这样可以吗?
工作满了1年,中途休息了一段时间,然后到一家单位上班,年休假还是5天?
老师公司在租赁的厂房里用采钢板搭建了9000元的办公室,这个怎么入账,是做固定资产,还是费用?
老师请问员工4月入职,5月发放工资,是在5月做信息采集,0申报吗?还是等6月才做信息采集和申报呢?
老师你好,单位需要做合并报表处理,安装合并软件是需要合并一级科目还是二级科目呢?
老师,现在进账税勾选在税务平台了,我怎么没找到这个讲的课程,还是看到以前的单独的勾选平台,有没有新课程?
老师,分公司跨省,是不是最好是独立核算
你好,老师,新公司,去办理社保开户的时候。填写资料不小心把银行支行填错了。这个直接去大厅可以修改吗
老师我在做税审,长期待摊费用科目,年初余额和本年增加的和是不是应该算在待摊的原值里
这部分应收款若直接冲减,到时还是会按开票金额转账呢
您好,销售退回,收入减少,货款不是减少了吗。