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有一个工程评审价为3000元,情况一:前期收到预收工程款2100元,并且已开税率9%的发票,分录如图,现在工程已经完工需要结转收入,并且对方余款未付需要把余款900元发票开出追款,请问分录应该怎么做呢

有一个工程评审价为3000元,情况一:前期收到预收工程款2100元,并且已开税率9%的发票,分录如图,现在工程已经完工需要结转收入,并且对方余款未付需要把余款900元发票开出追款,请问分录应该怎么做呢
2022-12-05 16:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-05 16:07

同学你好 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工

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快账用户2860 追问 2022-12-05 16:15

老师能麻烦给我写一下我结转收入同时账的分录吗

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快账用户2860 追问 2022-12-05 16:16

老师能麻烦给我写一下我结转收入同时挂账的分录吗

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齐红老师 解答 2022-12-05 16:28

同学你好 上面都有了哦

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快账用户2860 追问 2022-12-05 16:30

老师我是想解决实务问题,你发的这个理论我在百度上找到过的,我分录已经做出来,只是说想核对

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齐红老师 解答 2022-12-05 16:35

这个是他们复制我的吧,我用了好多年了,我自己总结的 收藏在平台了

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快账用户2860 追问 2022-12-05 18:21

可是老师你还是没针对性回答我的实际问题

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齐红老师 解答 2022-12-05 18:25

同学你好 差额是毛利的金额

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快账用户2860 追问 2022-12-05 20:41

老师麻烦你看看问题可以吗,五元虽然不多,但是也是想要解决实际问题才支付的,你次次答非所问,这就是一对一咨询?

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齐红老师 解答 2022-12-06 08:02

同学你好 借预收 贷工程结算收入 然后 结转收入 借主营业务收入 贷主营业务成本

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同学你好 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
2022-12-05
借管理费用-装修费,贷长期待摊费用
2021-10-21
同学你好本题分录如下: 借:预付账款 100 贷:银行存款 100 借:工程施工 183.49 应交税费-应交增值税-进项税额 16.51 贷:应付账款 200 借:应付账款200 贷:预付账款100 银行存款100
2024-01-03
您好 开出不含税工程价款100000元,并按增值税税率9%的税款的结算账单办理仓库工程价税款结算。 借 应收帐款109000 贷 工程结算100000 贷 应交税费-应交增值税-销项税额100000*9%=9000 (2)接银行收款通知,南海公司通过银行转账付讫的工程价款950000元已到账。 借 银行存款95000 贷 应收账款95000 3)开出增值税专用发票,仓库工程增值税销项税17万元,结转仓库工程增值税销项税。 4)仓库工程办理竣工对冲结转。 借 工程结算 贷 工程施工 5)向住宅工程建设单位高原公司开出不含税工程价款1200000元,并按增值税税率9%6作为税款的结算账单办理本月住宅工程价税款结算。 借 应收账款130800 贷 工程结算120000 代 应交税费-应交增值税-销项税额120000*9%=10800 6)收到高原公司开出并承兑为期六个月、金额为1050000元工程价款的商业汇票。 借:应收票据105000 贷 应收账款105000 7)根据本月发生的增值税销项税额,分别计算仓库工程、住宅工程应交纳的城市维护建设税(7%)及教育费附加(3%),并结转。(8)预提应由本月负担的银行借款利息100元。一道作业题,不用很细,写一下分录就好。
2023-04-09
你好学员,题目是什么的
2022-11-08
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