你好同学,咱做账多长时间了,如,你可以反结账回去,,时间不太长的话,你可以反结账回去,重新录入期初数据,如果时间长的话,咱们可以借银行存款贷利润分配-未分配利润,或者说 借利润分配-未分配利润,贷银行存款。
老师软件公司把银行存款期初余额录错了,这个怎么调整写分录?
去年年初银行存款余额录入错误怎么调整做分录
老师,财务软件银行存款期初余额错误,如何修改?
老师,银行存款借贷发生额错误如何调整?前任会计是手工账,等我接手以后是财务软件,因为她把借贷发生额算错了,导致银行存款余额错误,如何调整?我检查了前面关于银行存款的分录都是对的,就是登明细帐的时候,发生额算错了,
老师,银行存款期初余额录错了,如何调整?
留抵的一万多购买支架的进项税额,对应的销项钱收了票还没开。我采购线材的票供应商还未开票给我,对应的线材销项已经开出去。可以先把支架的进账来抵扣线材的销项吗,线材的票收到以后拿来抵扣支架的销项。
金蝶迷你版 V12已建账套怎么修改会计制度
老师租的仓库人家的货放在我们租的仓库里,这个是不是要开,代仓服务费发票,还是开仓储服务
请问我司报关进口的货物晶圆单位是“片”,一片有6000个,现在客户要求我们按单位“个”开票,可以吗,这样我们进项和销项的单位就不一致了。
麻烦图片这个老师说下谢谢
手板开票是3个点的吗
老师,坏账做资产损失,要提供什么资料
老师你看这一列数值都是常规,但是第一行正常,第二行看着正常,一点击左上角就出现逗号,第三行直接把逗号显示出来了,我要是匹配VLOOKUP公式我用哪一种呢老师
@郭老师,我们研发部门有7个人,但是有3个研发人员,不想交税,找的父母承担工资。所以父母工资也计入研发工资中,现在税务让提供研发工资明细,还有学历证明,那父母没有学历怎么办比较好呢?
老师,公司招了一个做饭阿姨专门给员工做饭,每月根据用餐金额做到相关部门的福利费用,但她购买菜是没有发票的,请问这个企税需要调增吗?
一年了,不能反了。另外为什么要放到未分配利润里?那不是我增加利润了么,要交所得税?
你好同学,恩,这一块儿的话倒不会涉及到企业所得税,只能说是会变动那个利润分配未分配利润的数据,要不然咱没有别的调整的办法了,只能是通过这个。
放到其他应付款里,如何?
你好,那相当于你增加了其他应付款了,也到可以吧,但是后期你还得想办法去处理。这个其他应付款。
二级科目应该如何设置?其他应付款,应付谁呢?
你好,增加一个其他就可以了,或者说直接填到法人那里面,其他应付款法人。
但是,犹豫发生额计算错误,导致的银行存款余额不对,一定要调整到未得配利润或者其他应付款法人,其实跟这俩科目也没啥关系,这样做能行?
你好,我是建议你做到利润分配,分配里面里面这样就省心了。
老师,我还是没明白,放到未分配利润里,为啥不用交所得税,因为利润增加了
你好同学,就相当于你这个业务是调整了,因为你本身就没有实际的损益发生呀,咱本身就是为了调整科目。咱动的是银行存款,也没有动其他损益类的科目。
那对未分配利润这个科目有没有啥影响
你好,他就是发生变化了,在报表。上别的没有了。
老师,这样调整,对不对,
这样调整对不对
你好,分录是正确的。