不是的,代理记账一般就是给你底稿,就是具体是怎么调整的,但是涉及账套里的记账凭证怎么调整,要不要调整要根据企业自己决定,再就是代理记账的调整必须有依据
老师 有一个问题 我们公司以前的账都是代理记账公司做的 我发现18年的账 首先 每个月的银行存款和实际都是不符没对上的 然后很多凭证 借贷还做反了 本来是付货款贷:银行存款的 但是她做成了借方 导致往来也不对 和实际都不相符 另外 往来应收应付科目很多凭证都做明明是A的 却做到B了 挂了很多往来 实际应该是没有的 账目特别混乱 错的很多 银行存款也一直是没对上的 我可不可以现在按图片上面老师说的 直接列明错的 调账 调成正确的呢
老师 有一个问题 我们公司以前的账都是代理记账公司做的 我发现18年的账 首先 每个月的银行存款和实际都是不符没对上的 然后很多凭证 借贷还做反了 本来是付货款贷:银行存款的 但是她做成了借方 导致往来也不对 和实际都不相符 另外 往来应收应付科目很多凭证都做明明是A的 却做到B了 挂了很多往来 实际应该是没有的 账目特别混乱 错的很多 银行存款也一直是没对上的 我可不可以现在按图片上面老师说的 直接列明错的 调账 调成正确的呢
老师,老板现在接手了一个建筑劳务公司的账务,但是之前的账应该是对方临时赶的,很多错误对不上,根据现有的凭证从新做账后,往来应其他收款是负数,老板说不能挂这个应收款,我给他说了这个是按照对公银行流水来,他说做还款,我说这样银行账余额就对不起,不知他是不懂还是觉得做一笔平往来款就可以了,我说这个明显就是走的私账,只有挂个人往来,而且还要有附件凭证,我不知道他觉得随便做账就可以了不用任何依据?老师这个情况该怎么处理?
老师。那个接手一家公司的会计工作,前任会计账目很乱,不想用。而且很多应收应付余额也对不上,很多库存也对不上,那这种情况怎么办,请问我可以重新建一个账套不用他的数据可以吗,自己重新建一个账套,期初数据自己编辑过可以吗,但是如果自己编辑的话会不会纳税申报的时候财务报表的上期期末和本期起初对不上税务局会说吗,如果不重新建账。就用前任的数据可以吗,前任做错的我是要调账,还是不调账呢。不是说前任做的不要动她的账吗。因为做错了责任是她的,那如果我给她调账了,是不是前面的错账就是我的责任了,我是应该调还是不调呢,我是应该重新建账套,还是用她原来的我账套接着做,错了就给她调账呢
老师 我想问下 我来公司才几个月 然后之前公司的账都是有代账公司做的 一堆乱账错账坏账。从18年到2022.6月 。 然后老板又跟这家公司签了个清账业务,清账理账的,因为我要做平时的事,老板又比较着急想把这个账快点清完,一两个月清完。所以又找的这家代账公司。但是我有点不放心,感觉代账公司有点混乱,我担心他们不管业务逻辑 ,只把最后的余额调平。那我现在应该怎么办呢 ,是不插手这个事情让他们做,还是应该怎么做呢
这个月我没开票,为什么多出来九千多
你好,我想问一下公司实收资本未实缴的前提下,未分配利润转实收资本需要缴纳个人所得税吗?
老师,根据流水录凭证很多企业都付过款了,但是一直也没开票过来,也不开票过来了,这些费用要怎么冲掉呢,其实都已经付过了,昨天老师回复是,借营业外支出贷应付账款,请问可以反冲吗,当时是借应付账款贷方银行存款,现在再分录反写,冲回,这样可以吗
卖出30吨油,1吨等于1200升,卖出金额35万,这样算是平均多少钱一升的,
两个人合伙养殖,说好五五分,前期每个人投资十万,结束后,总收入30万,各类开销共10万,如何分配
我开了个发票下面写个人所得税依法按季(月)自行申报是什么意思?
【出售给新华公司甲产品1000件,每件售价10元,增值税税率为13%,货款尚未收到。甲产品单位成本10元。】会计分录怎么做?
出售给新华公司甲产品1000件,每件售价10元,增值税税率为13%,货款尚未收到。甲产品单位成本10元。
以租代购手机出租方账务处理
合作社的非社员农户数是什么意思
那老师 我想问下 我们账上有各种错账乱账 烂账 ,代账公司只给了一个最终的各公司余额情况,这对我们来说 账上还是乱的啊 ,因为我不能没有来龙去脉 ,我怎么把这个公司调过来啊 ,也不能直接调一个总金额啊 ,也要找到对应公司呀 ,那不是又要经历一个查账对账的过程吗 ?
找到当时那笔凭证号,怎么调整,不是这样吗? 老师,有没有更快速 ,又能理清来龙去脉的方法呢 ,在账套里面做调整的
那他们调整的肯定不对,他们就是直接调整了一个金额,肯定不行, 他们可以给底稿,咱们可以自己根据底稿来方调整,来 但是代理记账公司的底稿调整必须有依据,有来龙去脉
底稿一般是包含哪些呢? 他们给了个公司的一个银行及回款的明细表,部分公司的凭证截图
这个一般包括调整分录,调整后的报表,
他们做的调整分录,就是根据每家公司当年的错账情况做相应调整分录截图给我们吗?而不是直接给个最终余额表的底稿过来对吗?是不是首先把每家公司的错误的凭证截图,再做相应的调整分录 截图,把每家做完出个财务报表或者科目余额表给到我们对吗?
除了不在账套里面调整以外,其实都应该把每家公司账务的整个清账逻辑都列出来 的是吗
是的,必须要有调整过程,包裹为什么这么调整,不能就给个数