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老师,这个适用15%加计抵减政策的声明里,销售额这儿填的是含税的么

2022-12-05 09:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-05 09:25

这里填写的是不含税的写首歌。

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齐红老师 解答 2022-12-05 09:25

填写的是不含税的销售额

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快账用户1669 追问 2022-12-05 09:45

那老师,这里填的是开票系统里的销售额,还是确认收入里的?因为这两个不一致,有放到预收账款里的钱

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齐红老师 解答 2022-12-05 09:49

看增值税的销售额。

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快账用户1669 追问 2022-12-05 09:49

就是说要跟开票系统里的数据一致是么?

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齐红老师 解答 2022-12-05 09:51

你好是的,是这么做的。

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快账用户1669 追问 2022-12-05 09:53

就是说,累计9-11月,开票系统里不含税销售金额对吧

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齐红老师 解答 2022-12-05 09:53

你好,这个时间你自己算,具体的是什么业务的,从九月份开始转了一般纳税人的吗?如果是的话是这么做的。

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快账用户1669 追问 2022-12-05 09:54

我们注册公司的时候就是一般纳税人

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齐红老师 解答 2022-12-05 09:57

那你们从几月份开始是一般纳税人的?

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这里填写的是不含税的写首歌。
2022-12-05
您好,是的,最早在7月15日提前适用加计抵减政策声明
2023-11-01
建议从升级一般纳税人之后写。不过建议咨询税局
2021-11-23
您好!这个可以百度搜索一份,就是把你们享受的政策文号以及你们适用政策的原因写出来
2023-05-09
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