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我们是按合同平摊分月做,比如合同12万,按月分摊1万作为收入确认,开出的发票按一定的时间开具首期 中期 末期,对方也是根据发票打款,发票附在收入分摊表后面,这样可以吗,还是说开票的那一笔也要做笔分录。

2022-12-03 10:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-03 10:09

你好 开发票也得做 就开三次 你得有无票收入的 开了发票冲无票收入

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快账用户7682 追问 2022-12-03 10:26

你可能没明白我的意思,我们每月已经按月去确认收入,做账已经确认收入了,只是说开票这个票要不要再做分录

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齐红老师 解答 2022-12-03 10:29

如果你之前做了无票收入,后期开了发票需要重之前的无票收入,然后再做发票的。

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快账用户7682 追问 2022-12-03 10:30

那分录怎么做,我们是每月都确定收入了,

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齐红老师 解答 2022-12-03 10:32

借应收账款贷主营业务收入应交税费, 然后后期你开了发票,借应收账款负数 贷主营业务收入负数, 应交税费负数, 然后再做发票的借应收账款贷主营业务收入应交税费

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快账用户7682 追问 2022-12-03 10:39

如果按冲红的做法,按月确认收入就没有啥意义了啊

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齐红老师 解答 2022-12-03 10:42

有 再红冲的当月你的收入还是根据权责发生制来做的,一正数一负数没有影响。

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