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老师公司员工出差,住宿费入账什么科目,开的增值税专用发票

2022-12-03 09:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-03 09:42

您好,可以走管理费用的差旅费的

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快账用户4923 追问 2022-12-03 10:02

这样的抵扣没问题是吧

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齐红老师 解答 2022-12-03 10:02

嗯对,这个是没关系的

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快账用户4923 追问 2022-12-03 10:04

老师员工拿来6张发票写在一张报销单里了,然后做账,这6张发票我要记到一张凭证里来做吗

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齐红老师 解答 2022-12-03 10:05

嗯对,这个是可以的

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快账用户4923 追问 2022-12-03 10:06

我的意思我不想写在一个凭证里觉得那样乱,可是就一张报销单,我想一张发票做一张凭证里因为业务不一样

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齐红老师 解答 2022-12-03 10:09

6张发票不是一个业务?

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快账用户4923 追问 2022-12-03 10:11

对的,有住宿费,购买电脑的,买打印机的,都是这个员工代垫的,这样得让他一张填一个报销单吗

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齐红老师 解答 2022-12-03 10:15

对,那样的话,就不能写一个了

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快账用户4923 追问 2022-12-03 10:16

这样要是涉及的发票多一张发票写一个报销单也挺麻烦的有什么好的方法吗

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齐红老师 解答 2022-12-03 10:19

嗯对,目前来说这个就是好的了

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快账用户4923 追问 2022-12-03 10:21

如果几个类型业务写一个报销单这样不行是吧

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齐红老师 解答 2022-12-03 10:23

嗯对是这个意思的

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快账用户4923 追问 2022-12-03 10:23

老师附件张数算上这个报销单吗

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齐红老师 解答 2022-12-03 10:25

算,这个要按照1算的

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快账用户4923 追问 2022-12-03 10:27

老师你确定一个业务填写一个报销单吗,费用报销单里好多栏呢

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齐红老师 解答 2022-12-03 10:29

就是比如说,吃饭的一个,住宿的一个,这样来的,越大的公司,报销流程越详细

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您好,可以走管理费用的差旅费的
2022-12-03
你好,可以抵扣增值税。
2020-12-24
同学,你好 差旅费可以抵扣的
2020-09-23
你好,这个是 借管理费用——差旅费 应交税费——应交增值税 进项税额 贷 银行
2021-12-15
您好。这是可以抵扣的
2021-05-24
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