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8月份收到货款2万入账了,借应收账款2万,贷主营业务收入万,贷应交税费。 这个月补开发票给对方,请问这个凭证录入怎么做。

2022-12-03 09:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-03 09:34

你好,需要冲销之前的收入分录,然后根据开具的发票再做收入分录 

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快账用户3637 追问 2022-12-03 09:36

老师可以写出来我看看吗?因为不会

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齐红老师 解答 2022-12-03 09:37

你好 需要先冲销之前的收入分录 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款 然后根据开具的发票再做收入分录  借:应收账款,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)

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快账用户3637 追问 2022-12-03 10:14

主营业务收入是写全部金额还是只写不含税金额

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齐红老师 解答 2022-12-03 10:15

你好,主营业务收入是写不含税金额

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你好,需要冲销之前的收入分录,然后根据开具的发票再做收入分录 
2022-12-03
借应收账款 贷主营业务收入
2022-11-16
是的,分录这样写没错的
2020-09-11
同学你好 是 2.借 主营业务收入-10万 贷应收账款-10万 借主营业务收入10万 贷 应收账款10万
2022-02-22
同学你好 这样做就可以了
2021-03-19
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