你好; 你说的转给现在是啥意思 ; 这个车辆 算是要汽车这边购进;然后销售给雄伟汽贸去 ; 雄伟汽贸又要销售给吉顺那边吗
老师,是这样儿的,就是说,那个,我们这公司也是开始没有会计,后来,然后我去了之后,所有的都是就是重新建立了一个帐,就是比。比如说那个嗯,就是库存,然后盘库存是多少,然后银行卡,现金,银行卡。然后现金是那个多多少钱,然后在这个基础上,然后开始开始做账,然后。做账,之后它就那个出现了,那个还银行贷款,就是不,不是还银行贷款,是还那个还信用卡。然后换了三次信用卡,然后老板说这部分钱啊,就直接走吧,流流水就。完事儿了,就说那意思就是别管他了,就是直接换还款还款就行了。然后我还款之后。然后我还就是说这部分钱走流水,然后我做利润表儿的时候儿。然后这部分钱就没把它那个,就是。没把他,没把它放在那个管理费用里边儿,就是直接写的,其他应付款就。走个流流水就完了。然后做利润表的时候就是营业收入减去成本,然后等于毛利用毛利减去管理费用,营业费用,财务费用。然后减去应付工人工人工资,然后那个还有在。就是房租分摊吗,但是这个房租分摊。他嗯,老板没有,就是它这个房租之前可能就交了。然后那个老板也让把这个房租分摊,就是把这个。
老师啊,就是今天我朋友问我我一个问题,就是那个他们公司最开始他们一开始承接业务的时候,那时候还没办那个营业执照,然后就用那个私护进行给那些司机转账啥的,他们这个是就是不开税票的那种,然后呢,他们现在就是遇到一种状况,因为往那个私户里打钱的时候,也不是他们法人往里打的,但是他们的虽然说是独资企业,然后那个法人是法人是独资企业嘛,然后,但是他们这里头就是在法律上,他是一个独资企业,但是实际上他们也是自己内部是有股东的。就属于股东吧,然后那个一直都是别人往他的私户里打钱,然后在那个往那个外边儿付款,他在往外付款,然后之后呢,有了公户之后还是这个人往公户里头打钱,这样的话还是属于借入资金吗?就是不管是往公户还是私户那部分打款都是属于借入资金吗老师
我们是那个汽贸的公司,然后呢,就是销售汽车之后,厂家会给我们就是油和那个滤芯儿,这个东西我们取回来之后,我们并没有花钱,然后等顾客,就是说过了一段时间,他会来换这个油和滤芯儿。就像这张单子,他后边儿就是售后,他会写着啊,这个东西是给谁换的,但会出现一种情况,就是这个顾客并没有来换,他在外边儿的店儿换了,然后这个东西呢,现在在我们是真实存在的,那我要怎么给他入库呢。现在涉及到一个问题,就是说其他的顾客来了,然后呢,花钱把这两个东西给买走了,那我有收入啦,我也要结转成本,但是这个单子我要怎么入库呢?我不太明白。
老师,我这边又有问题,要问您了,就是,比如说我这边是做计件的,然后供应商给我们开票,他开呃在建,他在开空存款项或者是建筑工程的时候,他的发票开的时候,不应该就是要把那个工程项目写上嘛,然后现在呢,他有一个工程项目景观工程,他的合同是500万,但是他结算下来只有300万,相当于说合同价格跟那个结算价就相差了200万,然后他在付款的时候吧,我们已经给他付到了300万,这样子的意思。
老师有个问题 我跟你讲一下流程,是这样子的,就是首先就是现在汽车那边把车卖到那个雄伟汽贸,然后那个票也开了,这边的款也付了,后面的话就是雄伟汽贸,他就把那个车就上货上的吉顺物流,相当于是已经销售给他了,然后发票也开了41万。到了今年的时候,吉顺物流这边,他就把那个车就转到东安物流去了,然后转过去的时候。转过去的时候是没有现在,就是说到现在是还没有过户,然后票也没开,而且东恩这边也要求吉盛给他们开发票,价格是29万,东恩,他们又把钱给转错了,转到现在去了,相当于反正是这笔钱,他应该是转给吉盛的,但是他把钱给转到现在去了。就是说以后的这台车的车款,就由那个现在那边来付。
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你好,一般小微企业一般纳税人第一季度本期数和本年累计数数字是一样的吗
老师,资产负债表分两栏期末数跟年初数,期末数是每个月月末数据,年初数是每年年初数,一整年不变化?
老师您好,我电脑里有关财务的资料非常多,可能是各处下载的,但我也不知道有没有用,有的东西我连名字都忘记了,我现在想整理一下电脑,根据您的经验来看,这种东西要不要留下呢?一般怎么处理比较好?遵照什么原则呢?
有没有外贸企业的课程
老师,公司被经侦查到买票。都是我来之前老板弄的。老板现在让我帮忙整理材料,配合经侦。我要是参与了会有什么不好影响?
老师 转给现代的意思是说集盛物流这边把车传给了东恩,然后没有过户,没有开票,价格是29万,东恩,就把这29万的钱就转到现代去了,就是说他这笔钱应该付给集盛的,结果他付到现代去了,是这种意思,然后他就把这个钱付错了。
你好; 付款 付错了。 退回来就行了。 你们自己走往来 处理即可
是东安那边把钱付错了,但是现在那边说那个钱退不回来了。
你好; 退不了 ;那你们不是损失了吗 ? 你是哪个公司
没有,就是,那个当时那个现代卖给卖给期末的时候,我估计可能那个钱没付完,所以他就直接拿这个钱来抵抵这台车的车款了,我们没有,我们没有损失。
你好; 你这个汽车是你公司的吗 ? 我看你上面出现了好多个公司的名称 ; 我都有点混淆;你这个描述了; 你最好是简短描述下; 这个与你公司是啥情况的业务; 我才好准确判断的
老师 吉盛物流和雄伟汽贸是我们公司,其他两个是别的公司
1. 汽车那边 把车辆销售给雄伟汽贸; 这个 车辆 是你们雄伟汽贸买来 ;是买来销售的还是买来自用的 ; 然后 汽车发票开给 雄伟; 但是上户是上到了 吉顺物流 (还是说 雄伟那边 花钱买的; 发票开给吉顺 和上户也上在了吉顺 ??? ) ;我们一个个来理; 感觉你描述的好乱哦
汽贸公司把车买过来是用来销售的,然后汽贸这边他就把那个车商户上,在集盛相当于是卖给了集盛。
意思就是雄伟买了一个车辆回来; 有销售给吉顺那边 ;吉顺又销售给东恩 ;东恩要求开票 ; 东恩转款转给了雄伟 ; 雄伟又不退给 东恩 ;意思算是帮忙吉顺来收款 ; 后期 雄伟转给东恩 是吗 ? 你在做那个公司的分录 ;我看怎么处理 ; 你看看我说的对不对
东恩把钱转到现代,不是转到雄伟。然后我现在那边的钱退不回来,这笔钱就相当于是抵抵车款,就是以前雄伟跟现代买车的时候,可能钱是还没有付完的。所以就点了这笔车款,然后他们那边的钱是退不回来。
意思是你 是雄伟; 你i找现代买车 ; 这个钱东恩 转给现代;相当于抵减了你之前 找现代外购车辆的钱; 对吗 ? 那你做 分录 处理下即可 ;
我做的是吉盛物流的账雄伟汽贸找现代买车,然后把车上户到吉盛物流,相当于是销售给吉盛物流,吉盛物流把车转让给东恩物流,东恩物流把钱转到现代去了,现在东恩物流又找吉盛物流开发票给他
你好; 那吉盛物流 会 支付款给 雄伟吗; 相当于是雄伟帮忙来 给吉盛物流买车了的; 车辆发票一开始现代就开票给 吉盛物流 是吗; 不是开给 雄伟的 是吗?
不是,汽贸买车过来是放了几个月才卖给吉盛的,就是上户到吉盛,不是一买进来就卖的那种
你好; 那你 汽贸买来是自用 还是专门买来销售的; 好判断科目的; 吉盛那边做购进; 汽贸 开票给吉盛 ; 借固定资产贷应付账款 ; 然后吉盛销售给 东恩 ; 借固定资产贷应付账款 ; 借 应收账款 贷固定资产清理;应交税费-应交增值税 ; 结转固定资产清理到资产处置损益科目去
老师,我不是问分录怎么做,是问的这个业务怎么处理,吉盛收到票也没入账做固定资产啊
你好; ,吉盛收到票 要 做固定资产去; 然后做变卖 处理 销售给 东恩 ; 东恩付款给现代; 你们 ,吉盛和 雄伟 和东恩签订三方债权债务抵减协议去处理分录。 不然你的业务 做不平的