您好,这个是不需要的,不要
老师,一月份的时候公司给我们每个员工发了300块钱的红包,总计:8400块钱,我一月份做帐时的分录:借:管理费用-福利费8400 贷:银行存款8400;我现在把这8400块钱做到二月份的工资表里,但是有个问题我不知道怎么处理,每个人的300块钱加到实发工资里才能申报个税,但是这300块钱上个月时就已经发放了,那实际发放的时候是不是又再减去这300块钱呀?
老师您好,我公司的司机没每个月工资是4500,但是之前一直没有发工资,也没有申报个税,一月份的时候给他发了5-12月的工资(36000),申报个税的时候需要缴纳900多的个税,他每个月工资不到5000,这样也需要缴纳个税吗?
老师,请问我每月给职工发放的生日礼金,感恩礼金,以及节日礼金,我如果要入账,我在税务上不是要并入工资薪金所得里申报个税吗?如果这样,我有个疑问,我每月的工资表和自然人申报系统所申报的数据是一致的,如果加上礼金,这不就对不上数了吗?
老师好,公司给每个员工发放的过节礼品,每人一份,入账的时候入到福利费里,那这个需要做个税申报吗,可以分到每个人头,但是金额很小,一个人就100块这样,需要申报个税吗
老师好,按规定过节企业发给员工的物品应该并入工资一并缴纳个税,实务中大部分企业都会申报吗,即便每个人金额很小,不到100
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
那一般达到多少金额需要报个税了呢
一般都是500元以上的哈
哦哦,人均500元以上并且能分到每个人头上的这种才申报个税对吗
嗯对是这个意思的