你好可以的 明天上传也可以
我6月开了一家公司,因为不懂财务,7月8月开了很多发票出去(真实业务),但进项发票我不懂,也没问供应商要,所以没多少进项发票进来,7月8月合起来要交80多万的税。国税电话打来我才知道原来是要进项发票抵扣的。昨天一家代理记账公司找到我,在我们县城还是小有名气的,说叫我们找他代理,问我进项发票能不能取进来的,我问了供应商,都是可以提供的,因为7月8月我不懂没问他们要,所以就先没开给我。然后代理记账的人说,以后进项发票取进来,拿来抵7月8月的税款。我自己上网查了一下,就算9月取进来足够的进项,也没法抵以前的税款了。但代理记账老板信誓旦旦的说她有办法的,有认识的人。请问是可以税务局内部操作的么?我怕被骗钱。
老师,请教一下, 顺丰上月给我司物流费用开专票2W,我们也对公付了款,凭证也正常做了(借:销售费用-运费/进项税额,贷:银存), 结果今天顺丰发现有三笔业务上个月错挂在我们账上了,然后他们就私人微信转账36元给我们同事,我们同事把现金交到了财务这边,出纳开了个收据给她。 这种我该如何写凭证呢?应该不能去冲减之前的运费凭证吧,因为涉及税金,我不知道该怎么写凭证合适了
老师好!刚供货商给我开了一张进项,但由于服务器异常的原因,未能上传成功,因为今天为本月的最后一天,如果跨月上传,请问这个发票我能11月税期能抵扣吗?
好的,第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人,公户收到了正常货款,但是我们11月申请转为一般纳税人,10月收入就没有给客户开具发票,因为我是10月底申请的转为一般纳税人,我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报,12月才能正常按照一般人申报11月,但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用,又是0申报的,11月成为一般人之后10月的收入按照一般人补开了发票,那老师10月我还用做一笔无钱收入吗,借预收账款,贷主营业务收入,在11月把无票收入冲红做一笔借方主营业务收入,贷方预收账款,然后再按照11月开的发票结转收入,借方应收账款,贷方主营业务收入是上面那样,还是我10月直接不结转收入,11月直接按照开票金额结转呢还有一个问题就是因为11月要成为一般人的话,先要在11月中旬按照小规模把10月的增值税报了,但是我10月属于有收入11月按照一般人开的发票,所以当时我10月的增值税就0申报了,这个10月增值税还用更正申报吗,我每个月都按照进账收入在用友上做账了
老师 我是商贸企业 卖茶的 今天收到税务那边说我企业2022年营业成本+期间费用大于我2022年取得的进项发票 请问老师 我能从2个方向去进行说明吗1、 因为2022年我公司资金压力很大 当时为了缓解这一压力 然后大力优惠促销 在2022年也卖出去比较多2、 还有一个就是我公司的茶叶很难说本年进货的茶叶就能够本年去销售 加上疫情这几年 陈年的库存就很多 然后加上现在茶叶进货的价格也越来越高 所以我想问一下这样子逻辑上可以行得通吗?
你好,非营利组织年报,业务活动表,本月数和本年累计数,金额填一致的吗
集团工会在其子公司名下超市办购物卡要开发票,一人800,共8人计6400元,如何开票?(办卡未消费)
老师您好,麻烦问一下成本采用移动平均法核算,可以边进边出库吗,进一次货会自动算一次单价对吧
老师好!年度汇算清缴,收入为开票收入,其他的一点都不让冲减,税金都不让填,这样申报要交好多钱怎么办?
老师好,我们是刚申请的高企单位,可以享受研发加计扣除,但是我们在去年4季度缴纳了企业所得税,不想退税,我这有什么好办法吗
老师您好,请问一下减资,是减掉一个股东,有盈利,法定盈余公积和未分配利润要用合计算减资股东的个人所得税是吗?老师我们目前账上没钱能等有钱在交个税和付股东款吗?是那个月付有前一个月的财务报表吗?
老师,电子账套的管理办法?可以说下吗,以前都是把账本打印出来的,现在节约资源,改成电子的,我们这边需要具备什么条件呢?或者要按什么标准呢?
老师好,就是贷款付利息的发票必须要开吗,我公司只有从银行打出来的付利息的回单,大约一万块钱吧,这样的必须去银行开发票吗,不开可以吗,汇算清缴时不管这部分可以吗
老师您好,一个小规模纳税人公司一年企业所得税汇算清缴,可以用多少金额收款收据来抵扣利润呢?
公允价值变动损益,税法口径认可的价格是不是一开始购置的成本价,如果中途产生的变动,税法上调增,等到卖出去的时候,审计就要把这部分调增,再去做调减对吗
好的,谢谢
不用客气 工作愉快