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11月收到发票抵扣以后 11月没产生增值税,销售方在12月把发票红冲 重新开了一张金额的发票。请问11月需要补税吗

2022-11-30 14:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-30 15:00

11月份不需要补税的

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齐红老师 解答 2022-11-30 15:01

12月份进项转出,然后再抵扣就可以了。

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11月份不需要补税的
2022-11-30
你好,你直接开红字发票就可以的,不用申请红字信息表。
2021-12-07
分析原错误发票情况 10 月份开具了错误金额的普通销售发票,由于是出口退税公司且销项税免税,当时在 10 月份可能的账务处理如下: 假设销售商品,原错误分录(假设金额为 A): 借:应收账款(或银行存款等相关科目)A 贷:主营业务收入 A 这里没有涉及销项税,因为是免税销售。 11 月份冲红处理 11 月份冲红原错误发票时,账务处理为: 借:应收账款(或银行存款等相关科目) - A 贷:主营业务收入 - A 这一步是将原错误记录反向冲销。 11 月份重新开具正确发票 假设重新开具的正确发票金额为 B,账务处理为: 借:应收账款(或银行存款等相关科目)B 贷:主营业务收入 B 财务在 11 月份需要先冲红原错误金额的账务记录,然后按照重新开具的正确发票金额重新记账。整个过程中,由于是免税销售,不涉及销项税的调整。
2024-12-04
同学你好,那12月收到后要将11月那张做负数吗?在做一笔正确的?——先做一笔负数分录,再做正确的分录;
2022-01-13
是你收到的,还是开出去的?
2024-12-11
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